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員工借支1000元給公司做備用金,做借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款某某,買辦公用品總共花了407.5元分錄借管理費辦公費,貸庫存現(xiàn)金,月末憑證審核后查詢科目余額表本期發(fā)生額與實際發(fā)生額剛好是1000元,我是那里做錯了?

2022-01-11 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 16:12

沒有錯啊,你這里的賬務處理是對的呀。

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2022-01-11
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-14
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-14
進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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