你好 ; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ; 到時 去做工資表來報個稅 和繳納社保;當(dāng)成自己員工處理
老師好,單位是一般納稅人,運輸服務(wù)行業(yè),車主以前是單位員工,個人出款購買了車輛,掛靠單位(有協(xié)議),購車發(fā)票抬頭是單位。然后他個人交了現(xiàn)金給單位,讓單位幫他代交車輛保險,請問分錄要怎么做?
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師,請問單位支付的二級建造師掛靠費分錄怎么做? 問題一,不是單位人員,但單位給上了社保,社保是公司全額擔(dān)負(fù),如果想做賬,是不是一次入管理費用-工資,然后個人交個稅? 問題二,不是單位人員但給上了社保,社保也是公司全額擔(dān)負(fù)的,如果個人不想交稅,怎么辦?
您好,請問單位掛靠社保人員給的現(xiàn)金,然后我們單位幫忙交社保,還用員工名義發(fā)了工資,請問交過來的款,怎么入賬合適。
老師好,請問,我單位1月的時候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費只交了133個月,實際上應(yīng)該交134個月,但是最后一個月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補足剩下的167個月的醫(yī)保費,然后因為單位部分最后一個月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
您好,上個月的銷售人員的工資計提到管理費用去了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實際消費再開發(fā)票?餐飲費不是這樣,哪種費用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標(biāo)代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費用怎么寫分錄?
那這個不就一直掛在應(yīng)付款嗎
你好; 掛著 。? ? 你是現(xiàn)金的話? 你們自己 做 借 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 ;借銀行存款貸 庫存現(xiàn)金? 。? ? 給私人老板。 別去走公戶
這幾個人還是一直長期掛靠
要是直接直接老板,錢直接給老板,這筆賬都不用做
問題我們這邊領(lǐng)導(dǎo)不是大老板
你好;給老板就行了。 是的? ?
我可以用老板名義入老板的實收資本嗎
老板投資款認(rèn)繳沒繳
?你好 ;? ? ? ? 你反正私下給老板; 不去體現(xiàn)這個; 可以的??
現(xiàn)金沒有入公賬,我把這筆款按老板名義當(dāng)投資款入賬
?你好 ;? ?你們自己私下去處理 就行了。? ?
我前面掛了營業(yè)外收入,不知道這樣是否可以,因為長期掛靠,每個月都有五六千塊錢過來,想找個合適名義入賬
?你好 ;? 可以。? 你們自己私下去處理 ;? ?