你好學(xué)員,可以先計(jì)提,匯算清繳少拿到發(fā)票后調(diào)整納稅
貿(mào)易公司,請(qǐng)問2022的票,可以用作2021年的匯算清繳用嗎,2022年5月份前的票
預(yù)提費(fèi)用,在2022年5月匯算清繳之前補(bǔ)進(jìn)來。收到發(fā)票的日期為2022年,這樣可以沖2021年的預(yù)提費(fèi)用嗎?
老師請(qǐng)問,咨詢服務(wù)費(fèi)2021年的可以計(jì)提嗎,2022年5月底前匯算清繳時(shí)來發(fā)票
請(qǐng)問2021年年底發(fā)生的收入,只要2022年匯算清繳前拿發(fā)票來都可以稅前扣除?
這句話怎么理解? 如果2021年沒付房租,也沒取得發(fā)票,2021年做了計(jì)提房租。按圖片上的意思是匯算2021年5月底前未取得房租費(fèi)用發(fā)票120萬,匯算調(diào)增了。匯算清繳后 也就是2022取得上一年(2021年)的這發(fā)票 ,可以2022在入賬嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
匯算清繳前拿到發(fā)票可以稅前扣除
但是2021年時(shí)沒有給付過款呢?
如果沒付款,那么就等拿到發(fā)票再入賬,調(diào)整2021年年報(bào)