你好,你這個減免的性質(zhì)是什么的

老師,我們這個季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產(chǎn)自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報表了還是和利潤表也有關系了
老師,好。企業(yè)所得稅申報表主表第15行的數(shù)是不是跟利潤表里面的所得稅費用這兩個數(shù)是一致的
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,這個月開了銷售苗木的免稅發(fā)票,報所得稅第8行所得減免就是利潤數(shù)對吧老師
老師,我報所得稅主表第8行有所得減免,這個數(shù)是指我免稅收入項目的利潤數(shù)是吧老師
老師,企業(yè)所得稅四季度報表第13行,減免所得稅額,本季度沒有減免,但是以前季度有減免,現(xiàn)在第13行還用填數(shù)嗎?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?計入主營業(yè)務成本還是銷售費用-福利費比較好?
單位工車加油,沖預付加油卡時附件需要費用報銷單嗎?
老師,請問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應收賬款38850 主營業(yè)務收入34380.53. 銷項4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務 算是預開 這算收入嗎
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?能直接入主營業(yè)務成本嗎?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?
老師,2022年12月會計做無形資產(chǎn)攤銷表,無形資產(chǎn)總額多做30萬,這個該怎么處理,怎么調(diào)賬,稅務局還要無形資產(chǎn)明細表,因股權轉(zhuǎn)讓要提供的
老師,因為跨年2024年的電子回單,打不出來,能否附上交易明細?
請問老師,企業(yè)的歸集研發(fā)費用的時候?qū)⑸a(chǎn)材料費用歸集到研發(fā)費用了,后面這些材料制成的成品銷售出去了,還算作研發(fā)費用的話是不是不合理?
是松材線蟲病防治,
這個是營業(yè)收入的金額,學員
老師,我不明白呀,之前我就填免稅銷售額不對呀,第10行實際利潤是第3行利潤總額-第5,6,7,8,9,這些數(shù)不都是在利潤里扣除的嗎?老師,您看看表
老師仔細看了,你們主營收入都是這個嗎
不是呀老師,里面有免稅收入191萬,
如果是這樣的話,這個金額是免稅收入金額,因為你們是免稅的
老師,就是這塊不明白,這個免稅項目收入的利潤數(shù)是怎么來的,我記賬沒有這個
老師,您是說第8行應該填免稅收入嗎
是的,因為免稅收入針對的是收入金額的
老師,我查了一下百度,我看這個免稅收入是要單獨核算的,我就是沒有單獨核算怎么辦?
這個就是為什么老師上面問你的,主營業(yè)務是什么,因為這個是專門針對免稅的 那你現(xiàn)在能從明細中分開嗎
有點分不開老師,可以大體上算個數(shù)嗎?
可以的,但是最好是能準確一點,
老師,我用財務軟件記賬怎么單獨核算,要不是把這些免稅項目單獨手工記賬?
這個一般是有個自己做的臺賬
好的老師,那我這個數(shù)不太準,稅務那里要不要緊
一般沒有什么大問題的
還有老師,因著之前利潤一直是負數(shù),這個第8行還有第9行我都沒有填過數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以一下子填上吧
可以的,。沒有問題的,學員