你好,你這個減免的性質(zhì)是什么的
老師,我們這個季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產(chǎn)自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報表了還是和利潤表也有關(guān)系了
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,這個月開了銷售苗木的免稅發(fā)票,報所得稅第8行所得減免就是利潤數(shù)對吧老師
老師,我報所得稅主表第8行有所得減免,這個數(shù)是指我免稅收入項目的利潤數(shù)是吧老師
老師,企業(yè)所得稅四季度報表第13行,減免所得稅額,本季度沒有減免,但是以前季度有減免,現(xiàn)在第13行還用填數(shù)嗎?
老師 2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 高新企業(yè) 利潤是負數(shù) 減免所得稅優(yōu)惠明細表中減免稅項目怎么選呢老師
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要氣死了
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
是松材線蟲病防治,
這個是營業(yè)收入的金額,學(xué)員
老師,我不明白呀,之前我就填免稅銷售額不對呀,第10行實際利潤是第3行利潤總額-第5,6,7,8,9,這些數(shù)不都是在利潤里扣除的嗎?老師,您看看表
老師仔細看了,你們主營收入都是這個嗎
不是呀老師,里面有免稅收入191萬,
如果是這樣的話,這個金額是免稅收入金額,因為你們是免稅的
老師,就是這塊不明白,這個免稅項目收入的利潤數(shù)是怎么來的,我記賬沒有這個
老師,您是說第8行應(yīng)該填免稅收入嗎
是的,因為免稅收入針對的是收入金額的
老師,我查了一下百度,我看這個免稅收入是要單獨核算的,我就是沒有單獨核算怎么辦?
這個就是為什么老師上面問你的,主營業(yè)務(wù)是什么,因為這個是專門針對免稅的 那你現(xiàn)在能從明細中分開嗎
有點分不開老師,可以大體上算個數(shù)嗎?
可以的,但是最好是能準確一點,
老師,我用財務(wù)軟件記賬怎么單獨核算,要不是把這些免稅項目單獨手工記賬?
這個一般是有個自己做的臺賬
好的老師,那我這個數(shù)不太準,稅務(wù)那里要不要緊
一般沒有什么大問題的
還有老師,因著之前利潤一直是負數(shù),這個第8行還有第9行我都沒有填過數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以一下子填上吧
可以的,。沒有問題的,學(xué)員