你好,你這個減免的性質(zhì)是什么的
老師,我們這個季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產(chǎn)自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報表了還是和利潤表也有關(guān)系了
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,這個月開了銷售苗木的免稅發(fā)票,報所得稅第8行所得減免就是利潤數(shù)對吧老師
老師,我報所得稅主表第8行有所得減免,這個數(shù)是指我免稅收入項目的利潤數(shù)是吧老師
老師,企業(yè)所得稅四季度報表第13行,減免所得稅額,本季度沒有減免,但是以前季度有減免,現(xiàn)在第13行還用填數(shù)嗎?
老師 2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 高新企業(yè) 利潤是負(fù)數(shù) 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中減免稅項目怎么選呢老師
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請問,印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報印花稅是在次月申報嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅了,季度申報印花稅。
老師收到加工費(fèi)普票需要交印花稅嗎
個體戶稅務(wù)開戶新辦套餐流程怎么做
老師,5月個稅忘記申報了,如何在網(wǎng)上補(bǔ)申報?
老師請問一下,6月沒發(fā)5月份的工資賬務(wù)怎么處理呀?那個個稅還要申報嗎?
假設(shè)在深圳考過了中級三門 需要考后審核嗎
填寫出口收匯情況表,有疑點怎么解決
老師,您好,社保是次月交當(dāng)月的,還是當(dāng)月的當(dāng)月交
請問老師,我方付給對方租房違約金,我方是出租方,對方是承租方,對方需要給我方開發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少
是松材線蟲病防治,
這個是營業(yè)收入的金額,學(xué)員
老師,我不明白呀,之前我就填免稅銷售額不對呀,第10行實際利潤是第3行利潤總額-第5,6,7,8,9,這些數(shù)不都是在利潤里扣除的嗎?老師,您看看表
老師仔細(xì)看了,你們主營收入都是這個嗎
不是呀老師,里面有免稅收入191萬,
如果是這樣的話,這個金額是免稅收入金額,因為你們是免稅的
老師,就是這塊不明白,這個免稅項目收入的利潤數(shù)是怎么來的,我記賬沒有這個
老師,您是說第8行應(yīng)該填免稅收入嗎
是的,因為免稅收入針對的是收入金額的
老師,我查了一下百度,我看這個免稅收入是要單獨核算的,我就是沒有單獨核算怎么辦?
這個就是為什么老師上面問你的,主營業(yè)務(wù)是什么,因為這個是專門針對免稅的 那你現(xiàn)在能從明細(xì)中分開嗎
有點分不開老師,可以大體上算個數(shù)嗎?
可以的,但是最好是能準(zhǔn)確一點,
老師,我用財務(wù)軟件記賬怎么單獨核算,要不是把這些免稅項目單獨手工記賬?
這個一般是有個自己做的臺賬
好的老師,那我這個數(shù)不太準(zhǔn),稅務(wù)那里要不要緊
一般沒有什么大問題的
還有老師,因著之前利潤一直是負(fù)數(shù),這個第8行還有第9行我都沒有填過數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以一下子填上吧
可以的,。沒有問題的,學(xué)員