你好,可以的,沒(méi)問(wèn)題的21年度做賬費(fèi)用科目, 22年度直接付款沖減21年度的計(jì)提

請(qǐng)問(wèn)簽訂了一份長(zhǎng)期租賃合同,有會(huì)計(jì)分錄要做嗎?如果在簽訂時(shí)給了押金,賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款;如果給了第一期的租金,賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。是不是要看這份合同怎樣約定收款時(shí)間。如果是每?jī)赡杲o一次租金的,是否每月計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
老師我想問(wèn)一下,如果客戶給我們開(kāi)的咨詢費(fèi)發(fā)票是2020年7月的話,合同簽訂是2020年12月付款,但是總部給撥款是2021年7月?lián)芸?,?021年7月提交付款申請(qǐng)單,2021年8月單子到財(cái)務(wù)請(qǐng)問(wèn)怎么入賬
我司與電梯維保公司簽訂了一份合同,合同時(shí)間是21年5月1日至22年4月30日,每季度維保費(fèi)是11010元,但是維保公司在21年一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我司,我司也沒(méi)有付款給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)我要根據(jù)合同做賬務(wù)處理嗎?如果需要要怎么處理?(都是一般納稅人)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果21年11月或12月計(jì)提了軟件開(kāi)發(fā)費(fèi),會(huì)展費(fèi),合同是11,12月簽訂的,付款和發(fā)票是2022年1月,這樣合理嗎,賬務(wù)處理怎么處理
老師,交電費(fèi)需要計(jì)提嗎?比如11月的電費(fèi),12月1號(hào)交費(fèi)的,馬上取得發(fā)票,這筆付款業(yè)務(wù)應(yīng)該是記到12月份的,但是電費(fèi)的發(fā)生時(shí)間又是11月,賬務(wù)處理要怎么做比較好呢
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開(kāi)外銷(xiāo)發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購(gòu)買(mǎi)小作坊無(wú)法開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎?開(kāi)專(zhuān)票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
老師好,本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫(xiě)在合適的部門(mén)或者個(gè)人名下,可以就寫(xiě),借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢(qián)記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買(mǎi)的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我???是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷(xiāo)嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?


老師,那這兩筆計(jì)提可以沖減21年度利潤(rùn)額嗎
這兩筆計(jì)提可以沖減21年度利潤(rùn)額