你好,屬于二二年的成本費用可以。
我收到了21年的成本費用票,21年也沒有入過帳(原來是代帳公司做的),我現(xiàn)在是入到22年1月還是怎么操作
現(xiàn)在是22年1月,我現(xiàn)在收到了好幾張跨年的成本票,是直接記入22年1月嗎
我21年預(yù)提了一筆運費,發(fā)票本來說是在22年1月份到的,現(xiàn)在22年確定說這筆發(fā)票費用不到了,那我應(yīng)該怎么做憑證,是不是影響我22年的利潤?
匯算清繳時增值稅申報收入與營業(yè)收入相差大,我們是21年9月學(xué)費之前是收到錢按月分期的現(xiàn)在就是21年9月我分攤到22年1月,但是現(xiàn)在22年9月我直接分攤到22年12月底,現(xiàn)在匯算清繳不知道怎么填
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當于是屬于23年1月的成本
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
沒明白老師的意思,你是說21年采購的,22年領(lǐng)用的,是這個意思嗎
你好,對的是的是這個意思。
我們以前是代帳會計做了,他都是當月采購當月用的,我現(xiàn)在就把這個21年的成本票入到22年1月可以嗎
你好。不要問我們,你看一下屬于哪一個一個月的成本,如果是屬于二年的可以的。
這個你需要自己判斷一下,對應(yīng)的收入在哪一年。