你好 看發(fā)生業(yè)務(wù)的合同數(shù)據(jù)??

老師請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)印花稅是不是把本季度的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)呢
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是不是可以看納稅申報(bào)表人的數(shù)據(jù)的?
報(bào)印花稅的時(shí)候,印花稅的計(jì)稅依據(jù),是根據(jù)報(bào)表的哪個(gè)數(shù)來的
請(qǐng)問印花稅的計(jì)稅依據(jù)是怎么來的?申報(bào)表上能看出來嗎
老師,印花稅以什么依據(jù)計(jì)算,相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)可以計(jì)算嗎?先申報(bào),后面自動(dòng)繳費(fèi)是嗎
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個(gè)體查賬征收在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅呢?
請(qǐng)問老師 公司在注銷的時(shí)候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請(qǐng)問如何算公司的盈虧平衡點(diǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負(fù)債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)清零了
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎


合同太多了,有沒有可以看哪里的數(shù)據(jù)啊
你好 要是沒有合同登記表就是一份份看? ?要是有表就在表上合計(jì)?
我能不能看開票軟件上的數(shù)據(jù),銷售額加上稅額這樣?
你好? 要是能分出來是哪個(gè)合同的也可以 數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確 就行?
老師!您好,我這個(gè)公司印花稅預(yù)交稅費(fèi)的時(shí)候在柜臺(tái)交了200塊了,為什么填已交的時(shí)候顯示錯(cuò)誤呢?
把預(yù)交的200也填寫上 就可以了?
填了,還是顯示錯(cuò)誤,我看了網(wǎng)上說,可以把預(yù)繳印花稅的計(jì)稅金額減掉就可以了是嗎?
正確處理是填寫預(yù)交稅款,實(shí)物中各地的處理不一樣,建立給你打12366確認(rèn)一下,再填寫。
但是填寫不了啊,我也想填寫
那就直接打12366確認(rèn)一下,然后再填寫。