可以的,可以這么做的。
老師好,請問稅務(wù)局稽查要求我們更正19年匯算清繳的預(yù)估成本數(shù),原來分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款,我調(diào)整做借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,還要做筆交所得稅的分錄,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-所得稅,最后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是嗎?
老師,18年有一次管理費用,當(dāng)時記賬借管理費用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補稅。我已經(jīng)在本期補稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
請問老師,我是個體一般納稅人,繳納經(jīng)營所得退稅,退到老板個人賬戶,我記入其他應(yīng)收款,再沖分紅(單位1月份注銷) 借 所得稅費用 貸 其他應(yīng)付款—老板 借 其他應(yīng)收款—老板 貸 利潤分配—股東分紅—老板 借 以前年度損益調(diào)整 貸 所得稅費用 對嗎?
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
關(guān)于收到跨年費用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計提: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時候當(dāng)時就要做的啊,但是當(dāng)時也沒票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒有老師給我說清楚點的啊
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
以前年度損益調(diào)整不要結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
最后利潤分配要是負(fù)的就是虧損對吧?
你好,對的是的負(fù)數(shù)就是虧損。