你好,是不能進(jìn)入到2021年里面。
21年12月底買的送客戶的禮品和白酒,收到的發(fā)票日期是22年1月的了,能入21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
21年2月開戶后銀行交了開戶手續(xù)費(fèi)之后到22年1月10號(hào)之間沒有流水,2022年1月啟賬,期初余額是0嗎?以前發(fā)生的業(yè)務(wù)補(bǔ)錄?
老師現(xiàn)在21年的年報(bào)還沒做,但12月季報(bào)期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報(bào)按現(xiàn)在的報(bào)表報(bào),12月季報(bào)數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
公司買了一批貨做年底促銷活動(dòng)的,假設(shè)產(chǎn)品總價(jià)5萬元。21年12月貨到以入庫(kù),但是發(fā)票是22年收到的,貨也是22年才發(fā)貨的,我想問下,這個(gè)過程中的分錄是怎么樣的。
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營(yíng)業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以自企業(yè)開始營(yíng)業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄就不需要填了,那會(huì)計(jì)賬上需要做什么處理嗎?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
那12月可以預(yù)提?然后匯算清繳的時(shí)候算到21年嗎
可以,其實(shí)你做到2021年也沒啥問題。