你好,是不能進(jìn)入到2021年里面。
21年12月底買的送客戶的禮品和白酒,收到的發(fā)票日期是22年1月的了,能入21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
21年2月開戶后銀行交了開戶手續(xù)費(fèi)之后到22年1月10號之間沒有流水,2022年1月啟賬,期初余額是0嗎?以前發(fā)生的業(yè)務(wù)補(bǔ)錄?
老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
公司買了一批貨做年底促銷活動的,假設(shè)產(chǎn)品總價5萬元。21年12月貨到以入庫,但是發(fā)票是22年收到的,貨也是22年才發(fā)貨的,我想問下,這個過程中的分錄是怎么樣的。
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄就不需要填了,那會計(jì)賬上需要做什么處理嗎?
公司簽的代運(yùn)營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個月 7月份又讓會計(jì)添加上了, 但是6月的已經(jīng)無法補(bǔ)交了, 有影響?
電信開的發(fā)票: 電信服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),但是查出來應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),開票編碼是按電信服務(wù)開還是信息技術(shù)服務(wù)
個獨(dú)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤20萬,是不是法人可以直接打到他的賬戶啊?
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)建筑物,一直提折舊,還沒有計(jì)提完折舊中途就給拆除重新建廠了,這個建筑物現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)
老師,我想問下,建筑公司異地2季度預(yù)交的所得稅,是在什么時候遞減,我申報第二季度所得稅沒有取到數(shù)
企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤總額交稅嗎,所以調(diào)整利潤分配科目,不會影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項(xiàng)支付利息時間到底影不影響,以前看有的題目,這個選項(xiàng)是不影響的?
我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個情況 當(dāng)時開發(fā)票時把蔬菜開成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實(shí)際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
那12月可以預(yù)提?然后匯算清繳的時候算到21年嗎
可以,其實(shí)你做到2021年也沒啥問題。