你好,你到柜交繳增值稅時,滯納金會一起出來的
甲企業(yè)將閑置庫房對外出租,租賃期為3年,自2020年1月1日開始,每月租金2180 元,于每年6月30日和12月31日支付(后付租金方式),假設(shè)甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,且對出租業(yè)務(wù)選擇一般計稅,稅率為9%。 注:增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間為書面合同確定的付款日期,因此先計入“待轉(zhuǎn)錢 項稅額”。 6月30日收到款項時,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生: 借:應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額10800 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10800 問:這個銷項稅額10800怎么算的
一個企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是2017年3月1日,實際交納稅款是2018年3月1日,在2018年進行稅務(wù)檢查,對這個延時己交納的增值稅要不要交滯納金?
5.甲企業(yè)將閑置庫房對外出租租賃期為3年,自2019年4月1日開始,每月租金21800元,于每年9月30日和3月31日支付(后付租金方式),假設(shè)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,且對出租業(yè)務(wù)選擇一般計稅,稅率為9%。9月30日收到款項時,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生。
1.A企業(yè)為一般納稅人企業(yè),(1)2018年7月增值稅銷項稅額為1000000元,進項稅額為700000元。轉(zhuǎn)下月繳納。(2)8月2日上交上月未交增值稅300000元。(3)8月發(fā)生的增值稅銷項稅額為1000000元,進項稅額為700000元,已交稅金300000元。2.B企業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),2018年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)11月10日,購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明貨款20000元,增值稅2600元,款項以轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫(該材料按實際成本計價核算)。2)11月15日,銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票中注明的貨款(含稅)為11330元,增值稅征收率為3%,款項已入銀行。
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是在前年,去年把這個稅款交了,假如今年稽查,這部分稅費要不要交滯納金?
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費用
新公司注冊資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬?。恐笆?年內(nèi),現(xiàn)在又延長嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個月報個稅人數(shù)是70多個,第四個月的8人后面幾個月都是6個人,累計人數(shù)288人平均一個月24人,明年不交殘保金對吧?但是季度平均前兩個季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個會有什么影響嗎?或者明年報今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個季度要升級一般納稅人,有一個問題,那我們升級后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報道,2025年需要申報2024年的殘保金嗎?
老師一個股東是一人有限公司好還是個人獨資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購進項可以申請退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?
實際交是2018年3月1曰,稅務(wù)檢查是2018年9月1日,這個要交這個已交稅款的滯納金嗎?
你好,你交增值稅時如果沒有滯納金帶出來,稅務(wù)檢查時是不會交滯納金的