您好,這個(gè)幾乎是沒事的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付我都是根據(jù)他們明細(xì)科目去填列的,但是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付我是按照一級(jí)科目的期末余額去填列的,這樣有沒有錯(cuò)?
老師,知道報(bào)稅6月分的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,沒有帳,把6月份的帳補(bǔ)做了,怎么倒推6月出的期初余額,使得6月份結(jié)賬和報(bào)稅6月的報(bào)表一致呢(預(yù)收,預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付這不知道怎么倒推了)帳沒用預(yù)收,預(yù)付,出報(bào)表是預(yù)收預(yù)付就有余額了
老師,年底做完帳,資產(chǎn)負(fù)債表上面,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付都有金額,如果這樣報(bào)出去,是不是容易預(yù)警啊
用友軟件,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟去年的期末余額對(duì)不上,原因是因?yàn)橛蓄A(yù)付賬款借方余額,去年出的報(bào)表是把這個(gè)預(yù)付賬款金額算在了應(yīng)付賬款里面,今年同樣的出報(bào)表預(yù)付賬款金額確沒有自動(dòng)算在應(yīng)付里面,我該如何修改資產(chǎn)負(fù)債表年初余額呢?
老師 想問一下之前代賬做的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收,但是明細(xì)上沒有,明細(xì)只有應(yīng)付和預(yù)付,像我建賬的時(shí)候怎么建期初呢,如果我期初只寫應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
企業(yè)捐贈(zèng)給慈善會(huì),能收到專票,能抵增值稅不?
靈活用工平臺(tái)是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅(但是免繳個(gè)稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費(fèi)開的增值稅專票,我們找的維修加工個(gè)體戶做業(yè)務(wù)是真實(shí)的,但是不是通過靈活用工平臺(tái)找的,有兩個(gè)問題不清楚: 1、整個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)和用工平臺(tái)沒有關(guān)系,原先直接給他錢,開不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺(tái)付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報(bào)個(gè)稅了,但是免繳對(duì)我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師,勞務(wù)派遣是不可以選擇差額納稅呢
老師,請(qǐng)問裝訂憑證需要放哪些東西,順序是怎么樣的
股東其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),需要找票來沖賬嗎?
老師,普票和專票要分開填報(bào)銷單嗎
我是想咨詢自來水行業(yè) 自來水公司的賬務(wù)處理收入怎么確認(rèn)收入怎么確認(rèn)就這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)
7月進(jìn)貨A產(chǎn)品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應(yīng)商才開票過來,因?yàn)?月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候做賬還需附件什么嗎,因?yàn)槲沂且云比胭~的,我覺得我付款的時(shí)候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應(yīng)該怎么附件好一點(diǎn)
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開票怎么做賬務(wù)處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當(dāng)天,報(bào)關(guān)單是8月24日,星期天,人民銀行沒有匯率,要怎么選
那會(huì)引起預(yù)警的是哪些?
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這些