你好,學員,剛才那幾條問題可以復制一下嘛,老師找不到了
請冉老師接下,謝謝啦
冉老師在嗎,謝謝啦,麻煩接下
@冉老師,@冉老師@冉老師,其他老師不要接~《謝謝
@冉老師@冉老師,其他老師不要接,謝謝
@冉老師@冉老師@冉老師,其他老師不要接,謝謝~
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關單對應的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復,謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預收賬款,必須按會員名字一個一個的設置明細科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
抵損益貸方的是 對所有者的分配 還是向股東分配利潤 還是對股東的分配 教材上面是什么?
老師,請問甲方欠乙方服務費 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,根據(jù) LPR 3% 的利率計算逾期的利息?怎么計算每個月的利息???
做股權轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓,應該不交稅,但是印花稅這塊,合同金額填了180萬。交了900印花稅,去稅務局還能退稅嗎,關鍵是個稅申報是0申報的
老師,當月對外打款,賬戶錯誤,退回的,或者打后又退回換賬戶名稱的,像這種銀行流水賬面可以不做嗎?謝謝老師
老師,您看下
1你們做到其他業(yè)務收入中
2做到其他業(yè)務收入中
3做到主營業(yè)務收入中
做到其他業(yè)務收入
6做到主營業(yè)務收入,學員
做到其他業(yè)務收入中
借銀行存款,貸其他業(yè)務收入(主營業(yè)務收入)?
是的,學員,是這樣的
那我們要付給他的應收款那30萬,應該怎么寫分錄
借其他業(yè)務成本 貸銀行存款
能不能借生產(chǎn)成本
你好,這個最好不要這么寫
好的老師,那如果沒有現(xiàn)金支付,只是算好賬先掛著,就用應付賬款科目吧
是的,學員,你說的很對的
老師,我把詳細情形跟您說下,幫助您更好的辨別哈。我廠有兩條流水線,一條噴粉,一條噴油漆,噴油漆的這條我們租出去了,也就是承包給別人做,我總的應收款是160萬,包括噴粉和噴油漆,噴油漆的貨款是30萬,我們收上來后要付給承包商,那我做應收是不是要做160萬,然后再做一筆30萬的應付款
做應收是要做160萬,然后再做一筆30萬的應付款
嗯嗯,所以老師,我們的主營業(yè)務收入是收取噴涂費,我們是代加工行業(yè),主要給鋁型材噴涂上色,收取加工費。這是我們的主營業(yè)務收入,前面我跟您說的那6條,也就是承包商要付給我們的各項款項,應該都列入其他業(yè)務收入吧,不管是他領用我們的辦公勞保用品還是油漆,還是要付給我們的食堂餐費和員工工資(這兩項是我們先付出去,然后他再付給我們)
前面我跟您說的那6條,也就是承包商要付給我們的各項款項,應該都列入其他業(yè)務收入 可以的,主營給鋁型材噴涂上色,收取加工費按照主營業(yè)務收入,其他收入按照其他業(yè)務收入科目核算
那就是不管承包商要付給我們的什么款項,都是借銀行存款(應收賬款),貸其他業(yè)務收入。我們要付給他的那30萬加工費,借其他業(yè)務成本,貸銀行存款(應付賬款)是吧
是的,兩條線核算,很清晰
老師,我給您評價,我再發(fā)一個問題,您接下,還是這個問題,我要在確認下,謝謝
好的,學員,不客氣的