同學你好,需要做營業(yè)外收入,不需要對這部分收入繳稅了,但是使用這個款項的支出,也不能在個稅前扣除了。

老師 合伙企業(yè)的股東分紅交的個稅,稅務(wù)局給退回一部分快,退回的個稅需要繳納合伙企業(yè)經(jīng)營所得嗎?
合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)繳納個人所得稅時園區(qū)給的返稅,這部分返稅合伙企業(yè)需要做營業(yè)外收入嗎?還需要對這部分收入繳稅嗎?
合伙企業(yè)中新合伙人取得原合伙人的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓份額所支付的溢價部分,需要征收的個人所得稅,能讓合伙企業(yè)承擔這部分個稅嗎?
合伙企業(yè)個稅稅收優(yōu)惠有返還,會計處理是計入營業(yè)外收入嗎,這部分需要交所得稅嗎,如果歷年度都是虧損的,本年度只有這一部分稅收返還,本年度需要交所得稅嗎
我司是這個合伙企業(yè),里面都是股權(quán)激勵下的員工持股,現(xiàn)在員工A把一部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給員工B,請問轉(zhuǎn)讓所得需要繳納哪些稅,是合伙企業(yè)代繳,還是員工A自行申報繳納?
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
消費稅申報表有哪幾張表必須要填寫(附表)
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:?
你好,跨境電商收入收到30萬,怎么做分錄 借:平臺 30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場的法人開車去當?shù)夭块T學安全培訓及考試發(fā)生加油費過路費住宿費吃飯費用會計分錄怎么做
老師,那合伙企業(yè)在申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時不需要把這部分收入填在收入總額里,還是需要填收入,再填免稅收入?合伙企業(yè)里的A投資人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B個獨企業(yè),那這部分返稅的錢是不是應(yīng)該匯款到個獨企業(yè)的銀行賬戶上,還是應(yīng)該怎么處理?
同學你好,需要填寫到收入總額,再填寫免稅收入,這部分返稅的錢應(yīng)該留在合伙企業(yè)里的。
合伙企業(yè)的投資人在轉(zhuǎn)讓股權(quán)時繳個人所得稅所給的返稅,不是返給個人嗎?
同學你好,是的,不好意思,我忘記這個事了,那就直接給個人吧,合伙企業(yè)也不做營業(yè)外收入了,直接記入其他應(yīng)付款,支付時再沖其他應(yīng)付款就行了。
老師,那現(xiàn)在又有個問題了,作為個人獨資企業(yè)收到這部分返稅,需要作為收入嗎?還是可以沖長期股權(quán)投資的其他應(yīng)付款?
是這樣的,合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的投資人和個人獨資企業(yè)的投資人其實是同一個人,所以這部分返稅是給合伙企業(yè)的投資人,而不是個獨企業(yè)的投資人(我們就把他們當不是同一個人),是哇?有點搞哦
同學你好,是的,有點饒,個人獨資企業(yè)收到這部分返稅,需要作為收入的啊。
老師,那現(xiàn)在購買方是個獨企業(yè),如果是個人,這部分返稅返至個人卡上,就不存在再次繳稅了,個獨企業(yè)還需要對這部分返稅再次繳稅?
同學你好,是的,個獨涉及再次交稅的問題。不交稅也可以,只是用此款的支出,不能稅前扣除。
感謝碰到了好老師,個獨企業(yè)收到合伙企業(yè)的利潤分配,按照股息、紅利20%繳稅,還是按照生產(chǎn)經(jīng)營收入5%-35%繳稅?
同學你好,按照生產(chǎn)經(jīng)營收入5%-35%繳稅。
同學你好,不好意思,更正一下,個獨企業(yè)收到合伙企業(yè)的利潤分配,不用在交稅了,因為是稅后利潤了。
老師,那為什么國稅函【2001】84號文規(guī)定,個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)對外投資分回的股息、紅利,不并入企業(yè)的收入,而應(yīng)單獨作為投資者個人取得的股息、紅利所得繳納個人所得稅
同學你好,麻煩你再看看以下文件的第二項。 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于規(guī)范個人投資者個人所得稅征收管理的通知 財稅〔2003〕158號
同學你好,你說的那個文件是投資合伙企業(yè),以及個獨企業(yè)以外的。
老師,合伙企業(yè)在分配利潤時,其中一個投資人是我個獨企業(yè),那繳稅時是從個獨企業(yè)銀行賬戶去交嗎?收到分紅貸投資收益,這部分分紅生產(chǎn)經(jīng)營所得表里怎么申報,還是填哪個表
同學你好,個獨企業(yè)從合伙企業(yè)分回的利潤,不需要交稅了。填寫到免稅所得里。
這個免稅填哪張表?那合伙企業(yè)在申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時,因為合伙人是個獨,他填哪張表,這個繳稅是從合伙企業(yè)的銀行出去嗎?還是從個獨企業(yè)銀行出去?
同學你好,這個免稅填寫生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅申報B表,都是填寫B(tài)表。繳稅應(yīng)該從合伙企業(yè)銀行出去。
我這不顯示B表,只有A表,而且B表是匯算清繳時填的
同學你好,如果是A表的話,填寫到以下行次中。 十二、減免稅額(附報《個人所得稅減免稅事項報告表》)