同學(xué)你好 直接按照發(fā)票來做
老師,我們做餐飲的小規(guī)模納稅人,每天采購的菜比如豬肉我是按天入主營業(yè)務(wù)成本的,供應(yīng)商三個月才開一次這所有的采購金額發(fā)票為六萬能國,那開來的發(fā)票后我應(yīng)該怎么入賬呢
老師,我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關(guān)于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應(yīng)商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進貨單來入庫的 我應(yīng)該怎么做?
我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關(guān)于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應(yīng)商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進貨單來入庫的 我應(yīng)該怎么做?這個成本明細賬怎么做
老師 我們做餐飲的,每天的供應(yīng)商有幾家,比如雞肉 干貨 調(diào)料,每天的成本我是當(dāng)天入賬的,然后他們的發(fā)票一般都是在下月開上月的發(fā)票,那像今天12月的一家供應(yīng)商的發(fā)票來了,我現(xiàn)在應(yīng)該就這張發(fā)票怎么入賬呢
老師 我們做餐飲的,每天的供應(yīng)商有幾家,比如雞肉 干貨 調(diào)料,每天的成本我是當(dāng)天入賬的,然后他們的發(fā)票一般都是在下月開上月的發(fā)票,那像今天12月的一家供應(yīng)商的發(fā)票來了,我現(xiàn)在應(yīng)該就這張發(fā)票怎么入賬呢
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因?。?/p>
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
怎么做呢老師,我不太明白,當(dāng)天來菜我入的賬是借 主營業(yè)務(wù)收成本 貸:應(yīng)付賬款 還有的貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)票來了我分錄怎么做
對的借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣 然收到發(fā)票之后紅沖暫估的
我貸方也有直接付現(xiàn)金的,這兩種情況在紅沖時分別怎么紅沖呢,老師麻煩寫下詳細的分錄謝謝
直接原分錄負數(shù)紅沖就行
老師 我就是不明白怎么沖呀,庫存現(xiàn)金也能直接紅沖嗎,能把分錄寫上下嗎老師
庫存現(xiàn)金用貸方就可以