同學(xué)你好 計(jì)入生產(chǎn)成本就行
老師比如說(shuō)我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開(kāi)始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開(kāi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)給我們,我們又開(kāi)銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開(kāi)給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開(kāi)勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開(kāi)勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開(kāi)具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開(kāi)票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒(méi)報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師好,我代理記賬了一家 一般納稅人新開(kāi)的 加工建筑材料的企業(yè),也就加工 三四種 東西,現(xiàn)在開(kāi)出去6萬(wàn)多的專票,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在也就是產(chǎn)生了1800元左右的增值增值稅。 現(xiàn)在群里發(fā)了一個(gè)公告,是 國(guó)家稅務(wù)總局 的2021年第30號(hào)公告,說(shuō)是暫緩 2021年 第四季度的稅費(fèi),那我這個(gè)是屬于制造業(yè)嗎?加工和制造業(yè)是一回事嗎?我可以不享受這個(gè)政策嗎?謝謝老師
老師好,我給新開(kāi)的加工硅酸鋁的一般納稅人公司代賬,從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是3個(gè)半月,每月給另外一個(gè)股東發(fā)工資4800,上個(gè)月開(kāi)出去68000的專票,開(kāi)回來(lái)57000的進(jìn)項(xiàng)票是材料,現(xiàn)在我想問(wèn),制造費(fèi)用人工費(fèi),賬務(wù)該如何處理呢?
老師好,我給新開(kāi)的一般納稅人加工硅酸鋁的公司代賬,11月份開(kāi)出去68000的專票,法人沒(méi)有提供制造費(fèi)用的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢?謝謝
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
謝謝老師,三個(gè)月的都計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?那以后再發(fā)工資呢?法人說(shuō)一年也就開(kāi)個(gè)10萬(wàn)塊錢的發(fā)票。
同學(xué)你好 對(duì)的 直接做發(fā)放的分錄
哦,這三個(gè)月的都計(jì)入生產(chǎn)成本,剩下的每月就計(jì)入管理費(fèi)用嗎?都是同一個(gè)人,這樣行嗎?謝謝老師
對(duì)的 這個(gè)可以的 按照對(duì)應(yīng)的部門來(lái)做