你好,就是你抵扣的增值稅少了,現(xiàn)在不能開(kāi)發(fā)票,如果再開(kāi)的話,你就交的增值稅多。
但是這外賬會(huì)計(jì)的開(kāi)票還有認(rèn)證,讓內(nèi)賬會(huì)計(jì)管就是開(kāi)多少票,我知道能開(kāi),但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)這一塊我不太清楚。 我問(wèn)外賬會(huì)計(jì)我問(wèn)他開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng),他說(shuō)他不知道,讓我看著辦,你看這個(gè)情況怎么辦?我怎么樣知道開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)呢?外賬會(huì)計(jì)給我算好了,開(kāi)33萬(wàn)進(jìn)賬就可以,但是我不知道哪種原材料開(kāi)多少,外賬會(huì)計(jì)讓我看著辦[捂臉],開(kāi)33萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是不是得去看看,之前每月多少銷項(xiàng),多少進(jìn)項(xiàng),分別進(jìn)了什么 然后找規(guī)律按規(guī)律去開(kāi)進(jìn)項(xiàng)呢
老師,可以跟客戶說(shuō)我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多不能開(kāi)票了嗎?我怎么聽(tīng)著好像有問(wèn)題?
您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,我們公司的客戶大多都是不要發(fā)票的客戶,銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的少,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也不問(wèn)供應(yīng)商要可以嗎?如果供應(yīng)商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)多,我們公司會(huì)有什么影響?
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開(kāi)票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒(méi)有虧,是嗎?這個(gè)客戶說(shuō)若本月沒(méi)有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒(méi)有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師,價(jià)外稅,這個(gè)月多交,下個(gè)月少交什么意思???每個(gè)月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)繳納的嗎?干嘛對(duì)方這么跟我說(shuō)?因?yàn)槲掖咚麄冮_(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票就會(huì)多繳稅,我就不給客戶開(kāi)銷項(xiàng)票出去了,說(shuō)沒(méi)有發(fā)票了
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
這種事可以告訴客戶?
你好,可以的 可以跟客戶說(shuō)的。