你好 按所得稅費用本期發(fā)票額填寫?

老師,這個季度的所得稅,應(yīng)該怎么計提,以一個季度的利潤為基數(shù)嗎,然后計提了之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個季度,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個季度虧損了,但本年累計的利潤總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個要做怎樣處理
所得稅季度申報,老師講是先出利潤表上數(shù)來報,利潤還沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么出來利潤表呢?是手工編制利潤表?
上個季度的領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn)成本都錯了怎么辦,上個季度也沒交企業(yè)所得稅
上季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到這個季度了,編制利潤表所得稅怎么辦
老師有做酒吧方面的會計課程嗎?
老師公司經(jīng)營食堂項目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請問需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因為產(chǎn)品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個體月開票額度是20萬,就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價,簽訂合同金額是應(yīng)該和報關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進我公司的財務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進項發(fā)票當(dāng)月進項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
老師您好!請問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動單里,增加原值嗎?