對(duì)的,需要申報(bào)經(jīng)營所得的
如果有個(gè)有限合伙企業(yè),合伙人一個(gè)是個(gè)人,一個(gè)是企業(yè),那合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅是報(bào)個(gè)人的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,還有一個(gè)合伙人是企業(yè),企業(yè)怎么報(bào)稅
企業(yè)是合伙企業(yè),個(gè)人所得稅,經(jīng)營所得,如果有15個(gè)合伙人,是不是要報(bào)15個(gè)經(jīng)營所得?。?/p>
合伙企業(yè)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得是所有合伙人每個(gè)人都得申報(bào)嗎
合伙制企業(yè),申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候,如果合伙人有自然人和企業(yè),那么是不是只申報(bào)自然人的經(jīng)營所得?企業(yè)的不需要申報(bào)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這15個(gè)人,分別怎么報(bào)送???
按照他們各自的收入和成本,算出來后在申報(bào)
各自的?我只有整個(gè)企業(yè),這個(gè)季度的收入成本。再怎么填啊。
就是先分后稅這個(gè)規(guī)定,先把合伙企業(yè)的收入分配給這15個(gè)人
比如,企業(yè)這個(gè)季度收入100萬,如果只有兩個(gè)合伙人,A和B,出資比例分別是80%、20%。那么A和B的收入分別就是80萬和20萬,這樣填對(duì)嗎?
對(duì),就是這個(gè)意思,先分配收入后交稅
成本也是按照這個(gè)方式計(jì)算,再分別填嗎?
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
我剛剛試了一下,好像不用分,把公共信息填進(jìn)去后,每個(gè)合伙人的收入,成本都是一樣的,而且也修改不了,唯一能修改的就是“分配比例”
就是下面如圖這樣
那個(gè)比例是他們各自的出資比例
所以,只用填寫公共的“收入”和“成本”嗎?再核對(duì)好出資比例、申報(bào)。 就算申報(bào)成功了嗎?
嗯,最后再看一下申報(bào)成功沒
謝謝老師
不客氣,祝您開心每一天