您好 請(qǐng)問保證金也開具了發(fā)票么
2017年1月,企業(yè)銷售大型專用設(shè)備,合同條款:訂立合同時(shí)收取貨款的30%定金,并在收到定金時(shí)按照設(shè)備全款開具了增值稅專用發(fā)票,半年后2017年7月份設(shè)備交付安裝完畢投入使用,并收到設(shè)備價(jià)款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒有質(zhì)量問題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設(shè)備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場(chǎng)部評(píng)估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應(yīng)該如何賬務(wù)處理才能減少應(yīng)納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時(shí)就預(yù)估有極大的風(fēng)險(xiǎn)收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認(rèn)這10%的收入嗎?
之前有個(gè)合作乙方,我們合同已到期,他給我們提供的服務(wù)都已開票,我們也都付款結(jié)清了,但是近期發(fā)生了點(diǎn)問題,經(jīng)過協(xié)商,對(duì)方認(rèn)可服務(wù)有未到位的事宜,然后給我們退款了部分款項(xiàng)(非押金保證金類,屬于業(yè)務(wù)款的部分返還的意思),10萬業(yè)務(wù)款,現(xiàn)在退給我們1.5萬,請(qǐng)問老師如何做分錄此外稅務(wù)方面需要如何處理?謝謝
銷售商品發(fā)票已經(jīng)全部開具,除了保證金其他錢款都收到了,現(xiàn)在對(duì)方講質(zhì)量問題,保證金不退,怎么處理
老師您好,請(qǐng)問,有個(gè)個(gè)人掛靠我公司,甲方收工程質(zhì)保金,這個(gè)個(gè)人他自己用現(xiàn)金把錢給了甲方,沒有通過我公司賬戶,現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶,那個(gè)個(gè)人什么票據(jù)都沒有,我公司怎么處理,才能把錢打給那個(gè)個(gè)人?老師,可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,來沖質(zhì)保金給他退錢,這樣合不合理?
第13題【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】某銷售公司,2019年1月銷售商品100萬,增值稅銷項(xiàng)稅額為16萬,后來接到購(gòu)進(jìn)方的電話,對(duì)方覺得商品不符合本單位的要求,要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨。并且也已經(jīng)辦理了退貨。其他資料如下:(1)盡管已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,但本單位沒有開退貨的增值稅發(fā)票;(2)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開出收到商品的證明,但本單位沒有開退貨的增值稅發(fā)票。(3)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開出收到商品的證明,也開出退貨的紅字增值稅發(fā)票。倉要求:從增值稅收籌劃角度分析確定該企業(yè)的最佳設(shè)置方案。(答案保留小數(shù)點(diǎn)后兩方案
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
眼鏡發(fā)票可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
9.1后必須全員繳納社保嗎,不交會(huì)被處罰嗎
材料用于生產(chǎn)機(jī)器 機(jī)器沒減值,材料就不能減值嗎
收到順豐的賠付,怎么做賬
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品是不免印花稅的是不
股東分紅怎么走分錄,會(huì)計(jì)分錄,內(nèi)賬,不用交個(gè)稅
公司要注銷,賬上其它應(yīng)付賬款26萬(這是老板打進(jìn)來的錢),未分配利潤(rùn)30萬,固定資產(chǎn)未折舊完。這種情況怎么樣做賬務(wù)處理?
@郭老師,老師,我們建筑行業(yè)是掛靠在別人公司的,別人公司給我們工人代發(fā)工資,我們提供工資表給他,由于我們公司公戶上暫時(shí)錢沒收回來老板通過私戶轉(zhuǎn)賬給別的公司,我這邊怎么做賬合適呢?我是借,工程施工-工程成本-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬 然后是,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,但是這樣的話我的銀行存款是負(fù)數(shù),我應(yīng)該補(bǔ)上一筆什么樣的分錄合適呢?
老師第八題,答案是不是錯(cuò)誤的
開過了,就差這幾萬不給了,我公司也同意了
那要開具紅字發(fā)票沖減
不開紅票作為營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
質(zhì)量問題應(yīng)該開具銷售折讓發(fā)票 不然企業(yè)所得稅前沒有收回的款項(xiàng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除
那要對(duì)方開具紅字發(fā)票吧
發(fā)票不是您單位開具的么
去年的發(fā)票
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,他要開紅字信息表,我開紅票對(duì)吧
您單位開具的藍(lán)字發(fā)票 紅字發(fā)票也要您單位開具
如果不開紅票做費(fèi)用但是不作為稅前抵扣項(xiàng)可以嗎
如果不開紅票做費(fèi)用但是不作為稅前扣除 可以的