您好 請問保證金也開具了發(fā)票么

2017年1月,企業(yè)銷售大型專用設(shè)備,合同條款:訂立合同時收取貨款的30%定金,并在收到定金時按照設(shè)備全款開具了增值稅專用發(fā)票,半年后2017年7月份設(shè)備交付安裝完畢投入使用,并收到設(shè)備價款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒有質(zhì)量問題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設(shè)備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場部評估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應(yīng)該如何賬務(wù)處理才能減少應(yīng)納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時就預(yù)估有極大的風(fēng)險收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認(rèn)這10%的收入嗎?
之前有個合作乙方,我們合同已到期,他給我們提供的服務(wù)都已開票,我們也都付款結(jié)清了,但是近期發(fā)生了點問題,經(jīng)過協(xié)商,對方認(rèn)可服務(wù)有未到位的事宜,然后給我們退款了部分款項(非押金保證金類,屬于業(yè)務(wù)款的部分返還的意思),10萬業(yè)務(wù)款,現(xiàn)在退給我們1.5萬,請問老師如何做分錄此外稅務(wù)方面需要如何處理?謝謝
銷售商品發(fā)票已經(jīng)全部開具,除了保證金其他錢款都收到了,現(xiàn)在對方講質(zhì)量問題,保證金不退,怎么處理
老師您好,請問,有個個人掛靠我公司,甲方收工程質(zhì)保金,這個個人他自己用現(xiàn)金把錢給了甲方,沒有通過我公司賬戶,現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶,那個個人什么票據(jù)都沒有,我公司怎么處理,才能把錢打給那個個人?老師,可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)費發(fā)票,來沖質(zhì)保金給他退錢,這樣合不合理?
第13題【實訓(xùn)內(nèi)容】某銷售公司,2019年1月銷售商品100萬,增值稅銷項稅額為16萬,后來接到購進(jìn)方的電話,對方覺得商品不符合本單位的要求,要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨。并且也已經(jīng)辦理了退貨。其他資料如下:(1)盡管已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,但本單位沒有開退貨的增值稅發(fā)票;(2)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開出收到商品的證明,但本單位沒有開退貨的增值稅發(fā)票。(3)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開出收到商品的證明,也開出退貨的紅字增值稅發(fā)票。倉要求:從增值稅收籌劃角度分析確定該企業(yè)的最佳設(shè)置方案。(答案保留小數(shù)點后兩方案
老師,麻煩發(fā)下會計科目的編碼,謝謝!
加油費公司開的13個點的票,但我司是小規(guī)模會計分錄怎么寫
老師您好,老板之前拿了六七個手機(jī)的發(fā)票,抵扣了進(jìn)項稅,現(xiàn)在又拿兩個手機(jī)的發(fā)票,在抵扣進(jìn)項稅能行不?公司一年銷售額2000萬
老師,我單位一個股東要撤股,企業(yè)現(xiàn)在是虧損,那他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給還有一個股東不用交稅吧
1.集成電路設(shè)計企業(yè)與符條件的軟件企業(yè)的算企業(yè)所得稅率是減按15%嗎?(與高新企業(yè)企業(yè)一樣), 2·農(nóng)產(chǎn)品開具的3%專票還是3%普票可以按9%計算抵扣進(jìn)項稅的?老師
會計學(xué)堂要退費這個消息是真的嗎?詳見截圖
個體戶,一年開了120萬,沒成本,怎么交稅
那現(xiàn)在怎么去掉倒3角啊
現(xiàn)在34歲在一家小的一般納稅人公司負(fù)責(zé)財務(wù)這塊工作,運輸行業(yè)很簡單。想晉升到中小公司財務(wù)管理崗位,有必要去考一個CMA么?因為年紀(jì)有點大了,更偏向穩(wěn)定點的。中級過了,可以建議一下提升哪些能力,學(xué)習(xí)哪些課程么
老師,25年新辦個體工商戶,門店是租的,如何新增房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
開過了,就差這幾萬不給了,我公司也同意了
那要開具紅字發(fā)票沖減
不開紅票作為營業(yè)外支出可以嗎
質(zhì)量問題應(yīng)該開具銷售折讓發(fā)票 不然企業(yè)所得稅前沒有收回的款項計入營業(yè)外支出不能稅前扣除
那要對方開具紅字發(fā)票吧
發(fā)票不是您單位開具的么
去年的發(fā)票
對方已經(jīng)認(rèn)證了,他要開紅字信息表,我開紅票對吧
您單位開具的藍(lán)字發(fā)票 紅字發(fā)票也要您單位開具
如果不開紅票做費用但是不作為稅前抵扣項可以嗎
如果不開紅票做費用但是不作為稅前扣除 可以的