同學(xué),你好
固定資產(chǎn)需要一次性折舊掉,或者報廢。
其他應(yīng)付款,需要付款給老板,把科目清理掉
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在去年都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾百塊錢,5月注銷時候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤,沒有實收資本。 作為母公司我們怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
賬面固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款 ,短期借款,應(yīng)付賬款,有余額,要注銷公司稅務(wù),要把這個都平完才能注銷嗎?未分配利潤盈利金額較大,能不能再投資回公司,用于公司的運營和發(fā)展。 誰知道怎么處理好
老師,增資入股要交稅嗎?原本是100萬注冊資本,兩個股東:李東,張飛各占50%,現(xiàn)在劉佳也要進來做股東。注冊資本從100萬變?yōu)?30萬,請問要交稅嗎?目前沒有實繳資本
老師,公司到最后進賬還沒認證完,但是庫存沒了,公司也不經(jīng)營了,這個要怎么處理?
老師,咨詢下手撕餐費發(fā)票可以做賬計入費用,抵扣企業(yè)所得稅嘛
老師,公司到最后進賬還沒認證完,但是庫存沒了,公司也不經(jīng)營了,這個要怎么處理呢?
公司員工發(fā)工資,個稅公司代扣代繳怎么算
工資申報怎么確定工資和勞務(wù)
銷售時我們沒有開正數(shù)發(fā)票,給對方銷售折扣,對方可以開負數(shù)發(fā)票嗎?
7月入職,月工資超過5000,交納個稅,7-12月的工資超過3萬,又不超過6萬,個稅退稅時,能退個稅嗎
請問老師報表里面長期應(yīng)付款是什么呢?
合伙企業(yè)的合伙人需要買社保嘛,合伙人也發(fā)工資嗎
固定資產(chǎn)想賣給老板,然后做固定資產(chǎn)清理,這樣可以嗎?能不能把本應(yīng)付給老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為老板購買這個固定資產(chǎn)的費用?應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好
可以
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
差額計入資產(chǎn)處置損益
把固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款平了,再看有多少未分配利潤,再做利潤分配就可以了嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
利潤分配-未分配利潤,怎么做分紅的賬務(wù)處理?然后我要繳什么稅
1.宣告分紅時
借:利潤分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸:應(yīng)付股利
條件:需經(jīng)股東大會批準后進行賬務(wù)處理。
2.實際支付時
個人股東(需代扣代繳20%個稅):
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅
我們是小規(guī)模納稅人,分錄也是這樣做嗎
同學(xué),你好 是一樣的
調(diào)完賬后,要另外編制資產(chǎn)負債表,和利潤表嗎?還是直接把系統(tǒng)最后一次的財報弄出來就行了?
同學(xué),你好
直接把系統(tǒng)最后一次的財報弄出來就行了
又說讓重新編制,我都搞不懂了
同學(xué),你好 又說讓重新編制?有截圖嗎?
我是問了其它會計,所以問問你這邊是不是要那樣做
同學(xué),你好
你調(diào)整完之后,重新導(dǎo)出報表就行
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利