你好,同學(xué) 借,應(yīng)收醫(yī)療款 貸,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司代扣代繳的養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)要怎樣做分錄,比如公司是10月發(fā)9月的工資, 9月工資表里有代扣代繳的8月的醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),但是9月還要代交9月的保險(xiǎn),然后到10月的工資里面在扣除9月的代繳的保險(xiǎn)費(fèi),我一直理不清楚分錄,請(qǐng)老師詳細(xì)的列個(gè)分錄給我參考下,謝謝老師!我是新手
本月應(yīng)交稅費(fèi):?jiǎn)挝粦?yīng)交職工保險(xiǎn)合計(jì)10000,墊交職工保險(xiǎn)個(gè)人部分10000(不包括養(yǎng)老保險(xiǎn))墊交臨時(shí)工個(gè)人部分5000,職工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)5000(工資表代扣3000,己做賬),財(cái)政撥保險(xiǎn)費(fèi)20000,零余額賬戶上有5000余額,出納又存25000到零余額賬戶,扣稅時(shí)只扣了45000,財(cái)撥的醫(yī)療險(xiǎn)5000沒(méi)扣,并且45000是從單位銀行賬戶扣的,然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶,老師,我該怎么處會(huì)計(jì)憑證,我有25000的銀行存單,45000的銀行單(從單位賬戶扣的),50000銀行單(零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶,麻煩老師列一下會(huì)計(jì)科目,謝謝
老師你好!我是一家牙科醫(yī)院,請(qǐng)問(wèn)一下職工刷醫(yī)??ê?,由醫(yī)療保障服務(wù)中心代轉(zhuǎn)的款怎么樣做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位員工工傷走工傷流程的,像這樣的情況,治療完后,會(huì)計(jì)要做什么分錄?第一,員工借款時(shí),借,其他應(yīng)收款12000,貸銀行存款12000,醫(yī)保中心匯過(guò)來(lái)10000塊,借,銀行存款10000,貸其他應(yīng)收款10000,員工拿來(lái)12500元發(fā)票,這個(gè)分錄怎么做?
老師您好,我想問(wèn)一下,職工到期正常退休后,由于自己檔案問(wèn)題,還沒(méi)辦好退休手續(xù),但社保中心已經(jīng)自動(dòng)停繳了,這期間醫(yī)??ú荒芩?,那醫(yī)院產(chǎn)生的藥費(fèi)應(yīng)該怎么辦?謝謝
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬(wàn)臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營(yíng)成本為20萬(wàn)元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營(yíng)成本保持不變,則本年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?