您好!不用繳納增值稅的情況下附加稅0申報就可以了。不是填免抵稅額欄目,免抵稅額欄目是生產(chǎn)出口企業(yè)申報免抵退填寫的。
老師,小規(guī)模納稅人季度不夠30萬,在填報增值稅申報表中的減免稅申報表時,那個減免性質(zhì)代碼及名稱是什么啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度銷售不滿30萬,附加稅的減免性質(zhì)代碼怎么填,減免稅額怎么填?
小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬,需要填報減免表嗎?怎么填?
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,納稅申報表怎么填寫減免額
老師,減免性質(zhì)代碼小規(guī)模季度30萬內(nèi)的怎么選呢
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
需要繳納!我開的是專票,1%的稅
你不是沒達到那么多銷售額嗎?你是已經(jīng)繳納了增值稅嗎?申請減免?那你就根據(jù)你自己的實際情況填寫減免金額就可以了哦。附加稅的,你有什么附加稅就是什么附加稅哦。如果實在不知道怎么申報,建議打12366問一下最保險