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老師好,小規(guī)模公司交稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)以及減免稅額該怎么做分錄呢

2022-01-08 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-08 20:53

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶3250 追問(wèn) 2022-01-08 20:56

只有減免稅款才可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)不可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?第二個(gè)分錄直接做成借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用可以不

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齊紅老師 解答 2022-01-08 20:58

可以的 軟件做賬不可以

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快賬用戶3250 追問(wèn) 2022-01-08 21:01

那我遇到減免稅款的情況就都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面可以不

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齊紅老師 解答 2022-01-08 21:06

你好,可以的,可以這么做的。

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 分錄是正確的
2022-01-08
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字
2020-12-11
你好,稅控盤(pán)可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-04-27
應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)
2022-01-07
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