您好,即便暫估入賬,原材料成本不會(huì)為負(fù)數(shù),一般主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方也不可能為負(fù)
暫估成本,為什么借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估?不是借原材料
什么時(shí)候沖暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)???
在暫估原材料時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù),什么意思!
在暫估原材料時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù),什么意思!
老師,沖減暫估入庫(kù)后材料出現(xiàn)負(fù)數(shù),如3000元,我是否需要做一張憑證沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -紅字3000 貸方 原材料是用正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
老師,我們目前還沒有簽辦公用房的租賃合同,但是簽的話日期大約在4月份,那本季末需要報(bào)印花稅嗎?
運(yùn)動(dòng)裝配的防曬袖套,分類編碼是歸在哪里?
發(fā)票名稱是食品,怎樣入賬合理
老師,收到專項(xiàng)資金撥款也要開發(fā)票嗎
老師你好,你說這個(gè)公司沒業(yè)務(wù),工資發(fā)放,我是給他記到法人名下,還是空走一筆庫(kù)存現(xiàn)金,把工資發(fā)放了。
請(qǐng)問老師、同一個(gè)客戶、又是供應(yīng)商、有應(yīng)收沖應(yīng)付模板嗎?
老師好,拿25年的利潤(rùn)表來說,1季的季報(bào)和3月份利潤(rùn)表金額是相同的,那么在3月的月報(bào)利潤(rùn)表中,包括1和2月數(shù)據(jù)。在2月利潤(rùn)月報(bào)表中包括1月的數(shù)據(jù),是這樣吧老師
購(gòu)酒1650,能一次性記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣需要和銷項(xiàng)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)嗎
小規(guī)模納稅人。計(jì)提并交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄?還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?這個(gè)三級(jí)科目對(duì)嗎
老會(huì)計(jì)一直這樣做的,
上一任會(huì)計(jì)。
你說的是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧,沖減的話借方可以為負(fù)