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Q

請問老師,對方專票開過來了,實際報銷金額沒有發(fā)票上那么多,會計和稅務(wù)上怎么上怎么處理

2022-01-08 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 09:56

如果差了幾塊錢的話,這種情況下差額可以放到營業(yè)外收入,你的增值稅可以抵扣的。

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快賬用戶2040 追問 2022-01-08 10:00

按實際報銷的金額做賬,稅金全抵嗎,哪一個做到營業(yè)不收入

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快賬用戶2040 追問 2022-01-08 10:00

營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:00

借管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款、 營業(yè)外收入。

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快賬用戶2040 追問 2022-01-08 10:03

差額有2000元錢,這種怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:03

借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款,然后你剩下的自己跡象轉(zhuǎn)出紅蟲,你的管理費用自己算一下具體的金額是多少? 借應(yīng)付賬款,借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2040 追問 2022-01-08 10:15

我是根據(jù)實際支付的做賬 ,稅金按票上的做,然后多記的稅金要進項轉(zhuǎn)出,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:15

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2040 追問 2022-01-08 10:17

進項轉(zhuǎn)出記入貸方,借方要記費用的正數(shù)吧

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:18

紅沖你的費用應(yīng)該是個負數(shù)。

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快賬用戶2040 追問 2022-01-08 10:23

你說的是按照票面的金額先做賬,然后多出的紅沖對嗎,我按照實際支付的金額做賬,多的稅金做轉(zhuǎn)出,借 管理費用 借 進項稅 貸 應(yīng)付賬款 貸 進項稅轉(zhuǎn)出 行嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:26

可以的 可以的 可以的

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如果差了幾塊錢的話,這種情況下差額可以放到營業(yè)外收入,你的增值稅可以抵扣的。
2022-01-08
按實際支付金額處理,少票部分,匯算時調(diào)增
2023-10-10
同學(xué)你好,這個月把開錯的發(fā)票拿回來,紅沖處理,再重新開具正確的發(fā)票,稅務(wù)申報時,可以按1%稅率申報,如果不能申報的話,只能去稅務(wù)局辦理非正常申報處理。
2021-05-07
同學(xué)你好 你們開紅字發(fā)票然后重新開正確的藍字發(fā)票
2021-10-25
你好 ;? 你就轉(zhuǎn)到成本或者費用去 ;選擇勾選不抵扣處理??
2021-09-13
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