如果差了幾塊錢的話,這種情況下差額可以放到營業(yè)外收入,你的增值稅可以抵扣的。
老師好,請教一下,我給對方開發(fā)票,開錯了,有個單品我們沒出過庫,我發(fā)票卻開了那個單品?,F(xiàn)在對方已經(jīng)按照發(fā)票上金額回款了。專票已跨月,請問怎么處理呢?
老師晚上好!對方已經(jīng)開過的專票沒有認證,發(fā)票找不回來了,金額不多不想抵扣了,一直掛在待認證上面怎么辦?還有一張普票金額也不多,對方開錯了,寄發(fā)票來回又要郵費,也不想要了,我需要怎么處理?
請問老師,對方專票開過來了,實際報銷金額沒有發(fā)票上那么多,會計和稅務(wù)上怎么上怎么處理
服務(wù)費的實際金額和發(fā)票金額對不上,實際多支付了,請問怎么處理?
員工報銷185,但是有的沒有票,實際拿了200的票來報銷了,那這個會計上如何處理,多出來的15是扣除?還是怎么說
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
按實際報銷的金額做賬,稅金全抵嗎,哪一個做到營業(yè)不收入
營業(yè)外收入
借管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款、 營業(yè)外收入。
差額有2000元錢,這種怎么做
借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款,然后你剩下的自己跡象轉(zhuǎn)出紅蟲,你的管理費用自己算一下具體的金額是多少? 借應(yīng)付賬款,借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
我是根據(jù)實際支付的做賬 ,稅金按票上的做,然后多記的稅金要進項轉(zhuǎn)出,對嗎
是的是的,是這么做的。
進項轉(zhuǎn)出記入貸方,借方要記費用的正數(shù)吧
紅沖你的費用應(yīng)該是個負數(shù)。
你說的是按照票面的金額先做賬,然后多出的紅沖對嗎,我按照實際支付的金額做賬,多的稅金做轉(zhuǎn)出,借 管理費用 借 進項稅 貸 應(yīng)付賬款 貸 進項稅轉(zhuǎn)出 行嗎
可以的 可以的 可以的