你是收到發(fā)票這一方嗎?還是開出這一方?
收到人力資源勞務(wù)派遣公司的差額普通發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,勞務(wù)派遣公司開具的差額發(fā)票,如何入賬?會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,收到勞務(wù)派遣的發(fā)票應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
請問下老師,單位給勞務(wù)派遣公司支付的工資,社保公積金及勞務(wù)派遣費(fèi)要如何入賬?單位的具體會(huì)計(jì)分錄怎么操作?
老師,請問,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征收的這張票,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
開發(fā)票的一方
借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),正常計(jì)稅金額 借,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額,正常計(jì)稅-差額部分 貸,主營業(yè)務(wù)成本
如:開票今額為30萬 人員工資23萬 差額計(jì)稅,這怎么入賬?
你是按照30萬來作為你的收入和正常的計(jì)稅金額。
23萬是屬于你的成本。那么你在計(jì)算增值稅的時(shí)候,按照7萬來算,這個(gè)是享受的優(yōu)惠的,那么你享受的優(yōu)惠部分就做第二個(gè)賬務(wù)處理,放到減免稅額就行。
差額計(jì)稅啊,我的營業(yè)收入只有7萬呀
同學(xué),誰告訴你的收入只有7萬,那你的收入是30萬。差額計(jì)稅,它只是一個(gè)稅收優(yōu)惠,并不是說你的收入就只有七。