就可以去向銀行要票的
老師您好,公司是以刷卡機(jī)來收款的,想咨詢一下刷卡小票作為記賬的原始憑證可以嗎?(因?yàn)殂y行沒有單筆刷卡的回單,只有日回單就是一天刷的所有款的回單(因?yàn)槿栈貑紊厦嬗幸徽焖⒖ㄊ杖氲目鄢掷m(xù)費(fèi)總額,所以這個(gè)回單我用來做每月刷卡手續(xù)費(fèi)記賬的原始憑證了),所以平時(shí)別人來交錢刷卡沒有單獨(dú)的銀行回單的
請(qǐng)教老師:銀行扣取的各種賬戶管理費(fèi)、網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi),按照要求要請(qǐng)銀行開具增值稅發(fā)票。現(xiàn)在已經(jīng)可以申報(bào)6月的稅了,但是因?yàn)閯傔^6月,銀行也較忙,當(dāng)前還沒有取得銀行開具的發(fā)票。但是能確定本月一定能取得。請(qǐng)問如果現(xiàn)在就報(bào)稅,是否可將銀行扣取的手續(xù)費(fèi)于企業(yè)所得稅稅前列支?
請(qǐng)問銀行扣取的公司基本戶手續(xù)費(fèi),按點(diǎn)收取的那種,沒有回單,以什么作為原始憑證入賬呢?可以向銀行索取發(fā)票嗎?銀行能開嗎?
27.M銀行接到客戶A公司的承兌申請(qǐng),承兌其開出的 銀行承兌匯票,金額50000元,經(jīng)審核簽署承兌協(xié)議, M銀行扣收30000元保證金,并按票面額的4%0收取手 續(xù)費(fèi)。數(shù)月后,異地的N銀行收到開戶單位B公司提交 的銀行承兌匯票和托收憑證,為其收取即將到期的銀行 承兌匯票款,A公司銀行基本存款賬戶有70000元。 要求:編制M銀行為A公司承兌銀行承兌匯票、收 取手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,以及N銀行收到款項(xiàng)、為B公司 辦理入賬的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我有4個(gè)問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費(fèi)發(fā)票的,想請(qǐng)問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費(fèi)發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費(fèi)回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
從沒開過這種,確定銀行是可以開的對(duì)嗎?
對(duì),銀行肯定可以開票的