你好,部隊(duì)的成本不可能大于收入。
請(qǐng)問(wèn)一下,我之前幾個(gè)月都是暫估商品入庫(kù)(10000)個(gè), 今個(gè)月收到發(fā)票為15000個(gè),然后紅字沖銷了暫估商品入庫(kù)(10000)個(gè),再開正確的(15000)分錄,最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做
老師,請(qǐng)問(wèn),我之前計(jì)提了成本,現(xiàn)在收到票了,把之前計(jì)提的紅沖了,從新再做一筆正確的,然后我發(fā)覺我結(jié)賬后,利潤(rùn)表的成本既然比收入要高,這樣正確嗎?
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過(guò)來(lái)嗎?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬(wàn),然后在7月份回來(lái)發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無(wú)收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師,去年8月做的收入開票時(shí)的單價(jià)和數(shù)量開錯(cuò)了,總收入金額 沒問(wèn)題,然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,我現(xiàn)在是不是重新紅沖收入發(fā)票,再重新開票就可以了,但是成本之前結(jié)轉(zhuǎn)的少了,我是不是也是同樣反沖,再重新做成本?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
不對(duì)的,成本不可能大于收入。
那是什么原因會(huì)導(dǎo)致這樣的呢,例如說(shuō),這個(gè)月沒有收入,只有我之前計(jì)提的成本,這個(gè)月收到票了,正常結(jié)轉(zhuǎn),那也不是會(huì)出現(xiàn)這樣的情況?
那你之前的成本紅沖嗎?
那如果我之前紅沖的金額比實(shí)際支付的還要小,是不是也是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況呢
你好,對(duì)的是的,也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況的。
那這是屬于正常情況嗎?
你好,屬于正常情況的。