你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),以前同事把報(bào)表中的利潤(rùn)表的本期金額公式全部設(shè)置為累計(jì)金額,導(dǎo)致之前申報(bào)的利潤(rùn)報(bào)表都是錯(cuò)誤的,本期管理費(fèi)都可高達(dá)兩百多萬(wàn),并且她也時(shí)不時(shí)會(huì)去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個(gè)季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào),那請(qǐng)問(wèn)針對(duì)之前發(fā)生過(guò)的這種情況怎么處理比較好?
七月的發(fā)票開錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,公司被稅務(wù)局要求把前期購(gòu)進(jìn)的柴油作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,并且要在本月的所得稅申報(bào)中調(diào)增。想問(wèn)下,在本月的季度申報(bào)表中如何調(diào)增?導(dǎo)致的賬表不一致如何處理?
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問(wèn)一下,12月的季報(bào)如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報(bào)表中填寫在哪一欄)
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問(wèn)一下,12月的季報(bào)如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報(bào)表中填寫在哪一欄)
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開票開國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?