同學(xué)您好,發(fā)票紅沖的話對(duì)應(yīng)確認(rèn)的收入和稅金也要沖銷,會(huì)影響紅沖月份的收入哦。
老師我12月份開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票,一月份要沖紅 怎么做帳啊 2021年收入影響嗎
請(qǐng)問(wèn)老師12月份開(kāi)銷售票20萬(wàn),1月份又紅沖了20萬(wàn)。我能否沖減12月份的收入,我怎么會(huì)計(jì)處理
老師去年12月份開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在需要沖紅,需要怎么做分錄啊,影響去年的收入嗎
老師,我去年12月開(kāi)了一個(gè)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)我們開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖掉,對(duì)方也沒(méi)入帳,我這個(gè)月紅沖有影響嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
直接沖紅就可以 影響2021年的收入嗎
沖紅月份是2022年啊
如果開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票,系統(tǒng)支持直接紅沖,如果開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票,需要看受票方有沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哦;紅沖月份是2022年1月,那1月的收入和稅金要同步?jīng)_銷。
開(kāi)具的事增值稅專用發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,影響的是2022年的收入嗎
是的,影響2022年收入;另外,跨年紅沖發(fā)票,尤其是增值稅專用發(fā)票,可能會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注,需要想好理由解釋哦。