?你好 ;? ? 收到發(fā)票? ?紅沖暫估按實(shí)際發(fā)票 來(lái)做賬即可 。? ?這個(gè) 不會(huì)? ?
請(qǐng)問(wèn)老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷(xiāo)售發(fā)票是12月2號(hào)開(kāi)的。正常開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷(xiāo)售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷(xiāo)售發(fā)票么?不然沒(méi)有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,我們12月已經(jīng)付款的材料發(fā)票還沒(méi)有收到,12月做賬時(shí)可以暫估成本嗎?1月把發(fā)票沖回,這樣有沒(méi)有什么影響?
老師我們上個(gè)月有暫估入賬,然后上個(gè)月商品已經(jīng)賣(mài)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師,我們10月到12月暫估有成本,然后12月發(fā)票才到,我怎么做賬吶?12月沖銷(xiāo)了成本,重新做成本,利潤(rùn)表上面成本就比收入還大,這種申報(bào)有沒(méi)有什么問(wèn)題吶?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我7-9月成本發(fā)票沒(méi)收到,我現(xiàn)在做賬暫估了成本,申報(bào)利潤(rùn)總額負(fù)數(shù),10-12月要是沒(méi)有收到發(fā)票,我就沖暫估,交稅。這個(gè)可以嗎?
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類(lèi)是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來(lái),就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來(lái)就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來(lái)如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市開(kāi)業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒(méi)有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入。這個(gè)月要開(kāi)票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
老師,小微企業(yè)年收入超過(guò)300萬(wàn),所得稅稅率是多少吶?
你好; 年應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn)按25%來(lái)交納