你好,開負數(shù)發(fā)票,然后重新開。
老師,你好,我們五月份給客戶開了普票,寄過去了,但是客戶說沒收到,現(xiàn)在要求重開,那我作廢重開的話普票就少著一聯(lián),這個要怎么處理?
老師你好 我們是一般納稅人 去年開的電子普票 顧客要求重開 應(yīng)該怎么處理呢
老師,跨季度的增值稅電子普票,信息錯誤,客戶要求重新開具,我們這邊怎么處理
老師 你好 公司是一般納稅人,可以用公司名稱給私人開普通發(fā)票啥?我們公司賣給個人一臺電梯,客戶要求開票,如果能開票,需要客戶提供啥信息,我們現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票?
老師你好,我們是建筑業(yè)一般納稅人,對方電匯給我們40萬要求開普票,我們可以開具幾個點的普票?怎么計算這個增值稅的繳納呢
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是已經(jīng)跨年了喲
你好,跨年也是這樣操作