你好,直接計入管理費用-福利費中
老師,企業(yè)年會我們會有抽獎活動,獎勵外購禮品,計入保溫杯,加濕器等等小物件。請問這個禮品從外購到發(fā)放,這個會計處理是怎么樣的?
老師,我單位2011年處置了一個不動產房產。房產購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當年的這筆房產補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄啊?不會呀,請指導一下唄。
老師,月末單位結轉成本的一個問題咨詢: 假如2月1日購買蘋果10000斤,單價1元,花費了10000元。另外產品入庫另外,運費花了1000元,裝卸費花了1000元,支付冷庫存儲費花了1000元。入庫之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結轉成本按照月末一次加權平均法進行結轉。老師在小規(guī)模的實操講課講到結轉成本的時候,往往只看發(fā)票上的產品采購價格來講,而沒有講過運輸費、損耗等的處理,因此請問老師: ①在支付運費、裝卸費和冷庫倉儲費的時候,這三筆錢分別怎么做會計科目,是列入產品成本還是列入其他費用 ②200斤的損耗怎么通過會計分錄的形式,記錄并確認下來,然后月末計算單位成本 ③
本企業(yè)為小微企業(yè),因組織員工活動而購買商品,作為員工活動獎品(假設花了1000元,且收到1000元的含稅普票。工會要求這個發(fā)票抬頭開工會的,不開本企業(yè)的。)之后將這1000元的發(fā)票交給工會,由工會審批合格后會將這1000元,打給企業(yè)。若本發(fā)票內有工會審核后不與通過的商品(假設有200元的商品不予通過)則工會最終會將800元,打給企業(yè)。想請問老師這個會計處理怎么做?需要保留哪些原始憑證(比如:要保留發(fā)票復印件,活動說明嗎?)
請問一下老師,我們是非營利單位,我們整合行業(yè)內一些企業(yè)聯(lián)合搞拍賣活動,拍賣會收入及費用通過我們核算,之后屬于誰的拍品扣除一定的服務費轉給各個公司,拍賣會各個費用也是一樣的,我們屬于代收代付,請問老師:1.我們費用有些有發(fā)票有些沒有發(fā)票的,還有轉賬的手續(xù)費,聘請外部人員等等,有發(fā)票的我們都大約分配直接開給各個公司,不開我單位,問題是沒有發(fā)票的這些費用和外聘的人員費用,我單位應該怎么處理合適呢,怎么跟企業(yè)結算啊,沒有憑證給人家,麻煩老師幫我理一下
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
我會會計分錄,而且我寫了從外購到發(fā)放的
我問得是會計分錄
從購買到發(fā)放一次性做一筆分錄 借管理費用-福利費 貸銀行存款