您好,保險營銷員,在這個是不減去的

取得經(jīng)營所得的個人,沒有綜合所得的,計算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額額時,應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用6元,專項扣除,專項附加扣除以及依法確定的其他扣除,專項附加扣除在辦理匯算清繳時減除,老師,這句話需要怎么理解?。坑悬c(diǎn)理解不了
單位辦理有一段時間了,一直沒有正式開業(yè),每次都是零申報,自然人工資表申報時,是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個 “減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”讓確認(rèn)“是否按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除。問一下,單位未正式開業(yè),需要錄入一個人員信息嗎?還是一個人都不要顯示?
請問下:在計算保險人員傭金個人所得稅時,除了扣除展業(yè)成本外,要不要減去一年6萬元的費(fèi)用?
對上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個人 所得稅且全年工資、薪金收入不超過 6 萬元的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳 本年度工資、薪金所得個人所得稅時,累計減除費(fèi)用自 1 月份起直接按照全年 6 萬元計算扣除。即,在納稅人累計收入不超過 6 萬元的月份,暫不預(yù)扣預(yù)繳個人 所得稅;在其累計收入超過 6 萬元的當(dāng)月及年內(nèi)后續(xù)月份,再預(yù)扣預(yù)繳個人所得 稅。。。。。。。。。。。。。。。。。。但是我剛才申報2022.01月所屬期個稅時,員工工資7000元,為什么要預(yù)扣個稅?
中國公民王某任職于國內(nèi)甲公司,其獨(dú)生子正在接受全日制碩士研究生教育。2019年王某有關(guān)收支情況如下: (1)全年工資、薪金180000元。繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、住房公積金33750元。(2)為乙公司提供一次稅務(wù)咨詢服務(wù),取得勞務(wù)報酬3800元。 (3)取得全年一次性獎金48000元。選擇不并入當(dāng)年綜合所得計算納稅。已知:綜合所得減除費(fèi)用60000元年,勞務(wù)報酬所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額嫩入新:勞務(wù)報屬所得個人所得稅預(yù)扣半為20%6,每次收入不超過 4000元的。減除費(fèi)用按800元計算:子女教育專項附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月,王某夫妻選擇由雙方分別按扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%%扣除。 1.算王某提供稅務(wù)咨詢服務(wù)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額? 2計算王某2019年度綜合所得應(yīng)繳納個人所得稅稅額? 3計算王某2019年取得全年一次性獎金應(yīng)繳納個人所得稅稅額?
投資人給公司賬戶轉(zhuǎn)錢,備注什么?好從公司往出拿
您好,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),社工部有個項目,業(yè)主要求我們建筑公司開采購費(fèi)發(fā)票,可我們經(jīng)營范圍沒有家具銷售,能開采購費(fèi)發(fā)票嗎?
老師你好,代賬許可比較麻煩,直接開技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎,正常納稅申報。
個人開具勞務(wù)發(fā)票,自己在哪個AOP操作,居然操作流程發(fā)我看一下,謝謝
老師,車位管理費(fèi)和月租停車費(fèi)有啥區(qū)別,稅率一樣嘛?
請問有公益事業(yè)捐贈專用收據(jù)的捐款是否可以稅前列支?
A公司跟我們公司簽訂了一份營銷服務(wù)合同,合同里面寫“本協(xié)議適用于甲方所屬下轄機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)明細(xì)見附件1)”,附件1就列有幾家A公司下轄機(jī)構(gòu),然后現(xiàn)在A公司讓我們開票給它的下轄機(jī)構(gòu),這樣合理嗎?
老師,我想問一下,出口退稅,是不是一定要先拿回進(jìn)項票,才能夠辦理退稅,如果進(jìn)項票只拿了50%,剩下的50%是免稅還是交稅,如果免稅或交稅了,后續(xù)拿回來了進(jìn)項票是不是可以辦理退稅
一個公司只有一個會計,內(nèi)賬外賬都要做,一般納稅人,個小規(guī)模納稅人都有,負(fù)責(zé)公司工資核算,如果休產(chǎn)假4個月,不找會計交接工作,只是把部分工作交出去,可行嗎?
老師您好,我們公司待認(rèn)證進(jìn)項稅,留底22萬這樣,這樣會不會稅務(wù)預(yù)警