你好,你看一下它的累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬(wàn)嗎。
2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入; 2、2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元, 3、2019年5取得稿酬收入2000元, 4、6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000。 (每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。) 要求:1、計(jì)算甲企業(yè)1-12月支付工資薪金時(shí)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?2、3月份勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?3、5月份稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?4、6月份勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? 5、6月份特許權(quán)使用費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?6、綜合所得匯算清繳全年應(yīng)納(退)個(gè)人所得稅。(1.年度收入額,2.全年應(yīng)納稅所得額3.全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額4、全年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額)
,《公告》主要優(yōu)化了兩類(lèi)納稅人的預(yù)扣預(yù)繳方法,一是上一完整納稅年度各月均在同一單位扣繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅且全年工資薪金收入不超過(guò)6萬(wàn)元的居民個(gè)人。二是按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅的居民個(gè)人,目前包括取得傭金收入的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員和證券經(jīng)紀(jì)人、因?qū)嵙?xí)取得勞務(wù)報(bào)酬所得的接受全日制學(xué)歷教育的學(xué)生。 我不理解勞務(wù)報(bào)酬所得的扣稅方法,比如開(kāi)了2萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),就不用扣稅款了嗎
我家單位工資都每個(gè)人每個(gè)月都不超過(guò)5000元,全年都在同一單位任職,上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅;且預(yù)扣預(yù)繳什么意思?
自一月份起,累計(jì)扣除費(fèi)用直接按年率6萬(wàn)元計(jì)算。也就是說(shuō),當(dāng)納稅人的累計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn)元的月份,個(gè)人所得稅將不予代扣代繳;納稅人當(dāng)年累計(jì)收入超過(guò)6萬(wàn)元的月份及以后月份,代扣代繳個(gè)人所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人累計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn)元的月份是什意思?不代扣代繳個(gè)稅是不是不用申報(bào)個(gè)稅?
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類(lèi)工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 二、取得勞務(wù)報(bào)酬所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位取酬且按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)勞務(wù)報(bào)酬(不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位取得按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。個(gè)人所得稅申報(bào)點(diǎn)是還是否
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老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開(kāi)具銷(xiāo)售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶(hù)款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
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老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開(kāi)具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
他同時(shí)符合這三個(gè)要求嗎?
意思是他上年超過(guò)6萬(wàn)或者不止一處地方申報(bào)個(gè)稅,就會(huì)在我申報(bào)今年1月個(gè)稅時(shí)直接計(jì)算個(gè)稅,按每月5000額度來(lái)?
對(duì)的是的,可以這么理解。
個(gè)稅app上12萬(wàn)那個(gè)是什么意思?不超過(guò)12萬(wàn)就不用匯算清繳?但額度不是一共每年6萬(wàn)嗎?
年累計(jì)收入12萬(wàn)以?xún)?nèi)的,不需要匯算清交的意思,不需要補(bǔ)稅。
年累計(jì)收入6萬(wàn),不需要交稅
比如一個(gè)人兩處工資分別都是5000,但是年累計(jì)收入12萬(wàn),他正常的應(yīng)該需要交稅,但是稅務(wù)局給他優(yōu)惠了,不需要補(bǔ)稅,不需要繳納。
那如果超了,但員工又不自己去匯算清繳,會(huì)有什么影響嗎
稅務(wù)局會(huì)打電話通知你們單位的。
那如果我作為自己來(lái)說(shuō),在多處任職,工資都很低,超6萬(wàn)但不超12萬(wàn),那是不是不做匯算清繳比較好?如果做了,顯示要交錢(qián),是不是一定要交?
需要做匯算清繳,但是不需要補(bǔ)稅,最后一個(gè)免于申報(bào),選擇這個(gè)選項(xiàng)就可以。