你好,如果沒(méi)有其他稅會(huì)差異的話可以這樣考慮,比如說(shuō),招待費(fèi),廣宣費(fèi),福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn),對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這里面的年應(yīng)納稅所得額可以直接理解為是利潤(rùn)總額的意思嗎?這個(gè)不是一年中繳納的所得稅額嗎
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)條件資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)、人數(shù)不超過(guò)300人、應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)應(yīng)納稅所得額是賬上利潤(rùn)-加計(jì)扣除-以前年度可以彌補(bǔ)的虧損對(duì)吧?
小微企業(yè)其中一個(gè)條件應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)應(yīng)納稅所得額=當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-研發(fā)加計(jì)扣除-上年匯算清繳后結(jié)轉(zhuǎn)下年可以彌補(bǔ)的虧損,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,匯算清繳,小微企業(yè),A107040表,第一行叫符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅,這個(gè)數(shù),如果企業(yè)應(yīng)納稅所得額20萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損了,不需要交稅,這個(gè)第一行是0,對(duì)嗎?
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬(wàn),需要交多少個(gè)人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個(gè)月開(kāi)了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請(qǐng)問(wèn)客戶公司以房子抵賬,對(duì)方公司為開(kāi)發(fā)商,那么這個(gè)房子需要過(guò)戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過(guò)戶給個(gè)人,這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬(wàn)為例,需要繳納多少稅?
在實(shí)務(wù)中,如果有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動(dòng)產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立;未經(jīng)登記的,不得對(duì)抗善意第三人! 那為什么這個(gè)題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢?
就這樣問(wèn)呀,你讓我問(wèn)什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費(fèi)用占銷售收入比例范圍多少合適?
制造業(yè)的損耗率、利用率平時(shí)怎樣規(guī)劃多久算一次的,用什么方式方法算
制造業(yè),消耗率,利用率怎樣算的準(zhǔn)確
招待,廣宣和福利不是次年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎?
你好,是的,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的,調(diào)整后的金額超過(guò)300萬(wàn)的話也是有影響的的