你好,你指的是社保嗎?發(fā)工資扣除個人部分記在貸方,本月繳納時計入借方
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應付款是負數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師,您好,發(fā)上月工資在貸方,交這月保險在借方,對嗎?這樣一個月再來是沒有余額的,但是我感覺不對,您能幫忙看看嗎?謝謝
您好老師!麻煩幫我看下這個余額對不對?上年12月計提了工資貸方余額13500元,但沒有在公司發(fā)放的。在1月份計提了社保費3337.6公司承擔部分,附有圖片。
老師您好!我做一個小公司的內(nèi)帳,公司代老板親戚繳納社保,費用對方出,老板讓每個月的工資發(fā)到對方賬戶,然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內(nèi)帳,在計提工資,社保,公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀?我模擬這個業(yè)務做了如下分錄,麻煩您看下對不對,謝謝
老師 您好 想請教您一個問題 我們是人力資源公司 有個甲方的企業(yè)是當月計提工資 下月發(fā)放工資 但是甲方的費用是工資發(fā)放月給到我們的 所以發(fā)票就開在了工資發(fā)放月 這樣的話我們的費用在上月 收入在下月形成 造成我們的利潤一直是負數(shù),感覺收入和費用一直不匹配 擔心有稅務風險 這個我們怎么處理會更好些呢 謝謝
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務費用-利息支出?
請問EXW報關,報關單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,
老師,這個月底沒有余額,對嗎?我覺得哪不太對
你好!月底一般是沒有余額的
如果3030.39那余額是0這下面的您看看哪不對?
您好,社保的話是發(fā)放工資的時候扣除,然后當月還要申報,所以正常的話應該是沒余額的
現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一樣,不知咋的了,平不了
你好,核對一下你計提的和你繳納的一樣嗎?
我覺得應該發(fā)完工資是余額0.從去年的帳就是交完保險余額是0.現(xiàn)在多了一個712.14的數(shù)據(jù),怎么來弄
你好,核對一下,看看產(chǎn)生余額的第一個月計提和發(fā)放的是不是不一樣?