你好,你指的是社保嗎?發(fā)工資扣除個(gè)人部分記在貸方,本月繳納時(shí)計(jì)入借方
老師您好,我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元,然后9月對(duì)方借了我們公司的錢100萬(wàn),然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對(duì)方掛賬了,意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來(lái)后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了,我感覺(jué)不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師,您好,發(fā)上月工資在貸方,交這月保險(xiǎn)在借方,對(duì)嗎?這樣一個(gè)月再來(lái)是沒(méi)有余額的,但是我感覺(jué)不對(duì),您能幫忙看看嗎?謝謝
您好老師!麻煩幫我看下這個(gè)余額對(duì)不對(duì)?上年12月計(jì)提了工資貸方余額13500元,但沒(méi)有在公司發(fā)放的。在1月份計(jì)提了社保費(fèi)3337.6公司承擔(dān)部分,附有圖片。
老師您好!我做一個(gè)小公司的內(nèi)帳,公司代老板親戚繳納社保,費(fèi)用對(duì)方出,老板讓每個(gè)月的工資發(fā)到對(duì)方賬戶,然后對(duì)方把所有費(fèi)用再打回老板私戶。因?yàn)槭莾?nèi)帳,在計(jì)提工資,社保,公積金時(shí)是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀?我模擬這個(gè)業(yè)務(wù)做了如下分錄,麻煩您看下對(duì)不對(duì),謝謝
老師 您好 想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們是人力資源公司 有個(gè)甲方的企業(yè)是當(dāng)月計(jì)提工資 下月發(fā)放工資 但是甲方的費(fèi)用是工資發(fā)放月給到我們的 所以發(fā)票就開在了工資發(fā)放月 這樣的話我們的費(fèi)用在上月 收入在下月形成 造成我們的利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù),感覺(jué)收入和費(fèi)用一直不匹配 擔(dān)心有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)我們?cè)趺刺幚頃?huì)更好些呢 謝謝
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師,這個(gè)月底沒(méi)有余額,對(duì)嗎?我覺(jué)得哪不太對(duì)
你好!月底一般是沒(méi)有余額的
如果3030.39那余額是0這下面的您看看哪不對(duì)?
您好,社保的話是發(fā)放工資的時(shí)候扣除,然后當(dāng)月還要申報(bào),所以正常的話應(yīng)該是沒(méi)余額的
現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一樣,不知咋的了,平不了
你好,核對(duì)一下你計(jì)提的和你繳納的一樣嗎?
我覺(jué)得應(yīng)該發(fā)完工資是余額0.從去年的帳就是交完保險(xiǎn)余額是0.現(xiàn)在多了一個(gè)712.14的數(shù)據(jù),怎么來(lái)弄
你好,核對(duì)一下,看看產(chǎn)生余額的第一個(gè)月計(jì)提和發(fā)放的是不是不一樣?