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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年4月以賒銷方式向乙公司銷售A產(chǎn)品共計(jì)8000元(不含增值稅),未來應(yīng)確認(rèn)的增值稅額為10400元,產(chǎn)品實(shí)際成本為50000元,按合同規(guī)定,收款日期為2019年9月15日,且甲公司于2019年9月15日收到款項(xiàng)并開具增值稅專用發(fā)票(假設(shè)該賒銷業(yè)務(wù)不具有融資性質(zhì)),該批A產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,且在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

2022-01-06 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 20:11

你好 銷售 借:應(yīng)收賬款?90400?,貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400 借:主營業(yè)務(wù)成本50000 ?,?貸:庫存商品50000 收款 借:銀行存款 90400,貸:應(yīng)收賬款?90400

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你好 同學(xué) 借:應(yīng)收賬款 80000*(1%2B13%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10400 借:主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸:庫存商品 50000
2021-11-25
你好 銷售 借:應(yīng)收賬款?90400?,貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400 借:主營業(yè)務(wù)成本50000 ?,?貸:庫存商品50000 收款 借:銀行存款 90400,貸:應(yīng)收賬款?90400
2022-01-06
1借應(yīng)收賬款90400 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10400
2022-03-19
同學(xué)你好,如果已開發(fā)票? 借,應(yīng)收賬款67800? 貸,主營業(yè)務(wù)收入60000,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅7800
2024-11-25
借:發(fā)出商品?40000 ?貸:庫存商品?40000 借:應(yīng)收賬款67800 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7800 ?借:主營業(yè)務(wù)成本40000 ???貸:發(fā)出商品?40000 借:基本生產(chǎn)成本1000000 ?????制造費(fèi)用100000 ?????管理費(fèi)用150000 ??貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1250000 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?1250000 ??貸:主營業(yè)務(wù)收入?1250000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000000 ?貸:庫存商品?1000000
2023-03-29
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