你好,正常銷售 借:銀行存款 113000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000 借:主營業(yè)務(wù)成本75000 ?,?貸:庫存商品75000 折讓 借:主營業(yè)務(wù)收入 30000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900, ?貸:銀行存款 33900
26.甲公司為增值稅- -般納稅人,本年8月銷售給乙公司一批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款100000元、增值稅額13000元,該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具,注明折讓價款30000元、增值稅額3900元,甲公司通過銀行匯出款項。 要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
26甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月為擴大銷售向乙公司銷售其產(chǎn)品,實行七折優(yōu)惠,該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收訖。假設(shè)銷售產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品原價800元(不含增值稅),折扣后的價格為每件560元(不含增值稅),且折扣額與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明。該產(chǎn)品成本為每件400元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
25甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月銷售給乙公司一批產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票,注明價款100000元、增值稅額13000元,該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具,注明折讓價款30000元、增值稅額3900元,甲公司通過銀行匯出款項。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年2月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款600000元、增值稅額78000元。A產(chǎn)品的成本為400000元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。甲公司將該批A產(chǎn)品的控制權(quán)于本年2月5日轉(zhuǎn)移給乙公司?!竟ぷ饕蟆繉坠旧鲜鰳I(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月進行增值稅納稅申報。2020年1月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明價款6000元、增值稅額180元。A產(chǎn)品的成本為4000元。該批A產(chǎn)品已發(fā)出款項以銀行存款收訖。該批A產(chǎn)品在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶。要求:對甲公司1月相關(guān)業(yè)務(wù)和2月繳納1月的增值稅業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設(shè)備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務(wù)局代開他個人抬頭的發(fā)票???他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當(dāng)時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織