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Q

(1)外購包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額40000元,稅額6800元;支付運輸費用,取得遠輸公司增值稅普通發(fā)票注明金額1000元,稅額30元。(2)將8箱自產(chǎn)產(chǎn)品作為節(jié)日福利發(fā)給職工,每箱成本50000元,不含稅售價60000元,未開具發(fā)票。(3)繳納上月的增值稅6520元、建設(shè)稅456.4元、教育費附加195.6元。(4)盤點庫存產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)盤虧2箱,賬面價值共計36000元,經(jīng)查為管理不善導(dǎo)致。(5)將一批自產(chǎn)產(chǎn)品作為股利分配給投資人,其賬面價值共計40000元,市場不含稅售價為50000元。(6)銷售產(chǎn)品不含稅銷售額500000元,因購買數(shù)量較大,給予客戶15%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款已收到。(7)購入原材料50噸,每噸不含稅價格2500元,材料已入庫,收到的增值稅專用發(fā)票注明金額200000元,稅額34000元,簽發(fā)期限為6個月的銀行承兌匯票支付貨款。(8)銷售的產(chǎn)品發(fā)生退貨,價稅款為58500元,收到購買方轉(zhuǎn)來的進貨退出證明單,開具紅字專用發(fā)票,轉(zhuǎn)賬支付退貨款。要求:會計處理和算應(yīng)納增值稅、城建稅及教育費附加.

2022-01-06 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 19:38

你好需要計算做好了給你

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快賬用戶94x2 追問 2022-01-06 20:24

題目開頭有這個說明:市區(qū)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率17%,2016年10月初“應(yīng)交稅費-未交增值稅”貸方余額為6520元,“應(yīng)交稅費-城建稅”貸方余額456.4元,“應(yīng)交稅費-教育費附加”貸方余額195.6。當(dāng)月發(fā)生的涉稅經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:24

1借原材料41030 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6800 帶銀行存款47830

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:24

2.借應(yīng)付職工薪酬60200 貸庫存商品50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10200

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:25

3.借應(yīng)交稅費未交增值稅6520 -應(yīng)交城建稅456.4 -應(yīng)交教育費附加195.6 帶銀行存款7172

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:26

4借待處理財產(chǎn)損益42120 待庫存商品36000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6120

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:27

5借應(yīng)付股利48500 貸庫存商品40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅8500

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:28

6.借銀行存款497250 貸主營業(yè)務(wù)收入425000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅72250

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:28

7借原材料200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項34000 貸應(yīng)付票據(jù)234000

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:29

8借主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅8500 貸銀行存款58500

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:30

應(yīng)交增值稅的計算是 (102000+8500+72250-8500)-(6800-6120-34000)=207570

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:31

應(yīng)交城建稅207570*0.07=14529.9 應(yīng)交教育費附加207570*0.03=6227.1

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你好需要計算做好了給你
2022-01-06
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-01-06
你好,請把題目完整發(fā)一下
2022-10-03
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-02
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2021-12-24
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