你好,應(yīng)該用這個(gè)金額乘以2.5%。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度盈利,交了企業(yè)所得稅,第二季度還是盈利,企業(yè)所得稅怎么算呢
老師您好,小規(guī)模納稅人,簡單來說,一季度盈利25元,二季度盈利58元,三季度虧損208元,四季度盈利32元,我四季度需要交企業(yè)所得稅么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,簡單來說,一季度盈利40元,二季度盈利28元,三季度虧損425元,四季度盈利108元,那我第四季度需要繳納企業(yè)所得稅么?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度盈利48869.19元,怎么要交12217.3元的企業(yè)所得稅?
老師小規(guī)模納稅人季度利潤是-43000元,虧損,怎么交企業(yè)所得稅
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請(qǐng)問老師公司買東西給個(gè)人需要開票嗎?按稅發(fā)來
老師 個(gè)人把車租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?