計(jì)提工資的時(shí)候不用,發(fā)工資的時(shí)候需要。
老師,計(jì)提工資,代扣代繳個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄以及年終獎(jiǎng)計(jì)提,代扣代繳個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師你好!工資代扣代繳的個(gè)人所得稅需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要的話,分錄又是怎么做呢?
期末計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),需要做代扣個(gè)人所得稅的分錄嗎
個(gè)人所得稅公司代扣如何做分錄?需要計(jì)提嗎?
老師 計(jì)提工資時(shí)有為員工代扣代繳的養(yǎng)老、醫(yī)保、個(gè)人所得稅要怎么做分錄?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
發(fā)工資時(shí)分錄怎么寫啊
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、銀行存款。
老師,您幫我看看這幾個(gè)分錄是不是有問題
好有問題的個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是不是沒有通過應(yīng)付職工薪酬?
還有這個(gè)
借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、 其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、 銀行存款。