你好,藍(lán)字更正法 再補(bǔ)計(jì)90000
騰盛公司于2021年4月20日購(gòu)買了一批材料,價(jià)款為100000元,款項(xiàng)未付。會(huì)計(jì)人員在結(jié)賬前,發(fā)現(xiàn)了以下錯(cuò)誤,要求:針對(duì)不同的錯(cuò)誤,請(qǐng)分別指出應(yīng)采用的更正方法,并進(jìn)行更正。1.記賬憑證沒(méi)有錯(cuò),但會(huì)計(jì)人員在登記人賬時(shí)誤將金額記為10000元。采用的更正方法:更正:
請(qǐng)將下列錯(cuò)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行更正錯(cuò)賬,要求,首先指出采用哪種更正方法,然后進(jìn)行更正。(1)會(huì)計(jì)張麗在結(jié)賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無(wú)錯(cuò)誤,將6900錯(cuò)寫成9600。張憑證時(shí),誤(2)廠部領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí),誤填為借記“制造費(fèi)用”科目,并已據(jù)以登認(rèn)、賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。(3)某企業(yè)以銀行存款歸還購(gòu)料欠款1000元,會(huì)計(jì)李明誤作下列記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:銀行存款10000(4)通過(guò)開(kāi)戶銀行收到某購(gòu)貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明誤填制如下記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬借:銀行存款7800貸:應(yīng)收賬款7800
3.某企業(yè) 2015 年4月份部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及核算中發(fā)生的錯(cuò)誤如下(所有會(huì)計(jì)憑證均已務(wù) 賬): (1)8日,以銀行存款支付物資公司購(gòu)材料款8700元,做銀行103號(hào)付款記賬憑證如下: 借:材料采購(gòu) 7 800 貸:銀行存款 7 800 (2)19 日,管理部門領(lǐng)用甲材料 300 元,作一般耗用,填制 80 號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:生產(chǎn)成本 300 貸:原材料 300 (3)23日,購(gòu)人機(jī)器一臺(tái),價(jià)值7100元,貨款已付,編制120號(hào)付款憑證,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn) 7 100 要求: 貸:銀行存款 7 100 (1)根據(jù)以上資料的錯(cuò)誤,說(shuō)明應(yīng)選用何種錯(cuò)賬更正方法。 (2)按規(guī)定的錯(cuò)賬更正方法進(jìn)行更正。
某公司發(fā)生以下錯(cuò)賬:(1)會(huì)計(jì)張麗在結(jié)賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無(wú)錯(cuò)誤,將6900錯(cuò)寫成9600;(2)管理部門領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí),誤填為借記“制造費(fèi)用”科目,并已據(jù)以登記入賬;(3)通過(guò)開(kāi)戶銀行收到某購(gòu)貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí)科目正確,但金額填寫為7800元,并已登記入賬。上述錯(cuò)賬分別采用什么錯(cuò)賬更正方法,并說(shuō)明更正方式。
某公司發(fā)生以下錯(cuò)賬,(1)會(huì)計(jì)登記在結(jié)賬之前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無(wú)錯(cuò)誤,將6900元錯(cuò)寫成9600(2)管理部門領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí)誤填為借記制造費(fèi)用,科目已具已登記入賬,(3)通過(guò)開(kāi)戶銀行收到某購(gòu)貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí)科目正確,但金額填寫為7800元,并登記入賬,上訴錯(cuò)賬分別采用什么錯(cuò)賬更正方法,并說(shuō)明更正方式
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?