你好,支付的分錄是正確的,還有一個(gè)計(jì)提的,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
老師,支付工資,我做的是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金 貸:銀行存款 前任交接是這么做,也不知道對(duì)不,我記得應(yīng)該有個(gè) 借:管理費(fèi)用-職員工資薪酬
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-張三 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個(gè)稅30。 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時(shí)應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個(gè)稅30銀行存款5970
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個(gè)稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個(gè)稅,貸,銀行存款 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時(shí)應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個(gè)稅30銀行存款5970
老師,做年終獎(jiǎng)時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對(duì)嗎
有沒有簡易計(jì)稅的賬務(wù)處理課程?
您好老師,勞務(wù)派遣人員需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
暫估 沒票都要暫估嗎 還是說只有購買原材料料或庫存商品才暫估
老師,我們以前年度進(jìn)口關(guān)稅、增值稅,如果無發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呀
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫嗎 其他情形不用暫估?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了