你好這個是看企業(yè)需要的,如果你想結(jié)轉(zhuǎn)成本費用就去暫估。 其他的費用也是可以暫估的。
老師好,暫估入庫可以用于庫存商品嗎?還是只能用于原材料?
您好,請問買原材料有供應(yīng)商沒給開發(fā)票,那我要暫估入庫嗎,暫估入庫要暫估進(jìn)項稅額嗎
我暫估入庫的原材料已經(jīng)變成庫存商品銷售出去,發(fā)票來了,我可以直接附在暫估的分錄后面?還是要寫沖暫估的發(fā)票
老師,銀行存款購買的原材料,暫時沒有收到發(fā)票,需要記入暫估。借:原材料100,貸:銀行存款100。這么做,怎么才能體現(xiàn)出是暫估呢?
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
老師,請問公司股東以私人名義借款,然后借款用在公司,該筆款平時還本金和利息的時候要記在公司賬上的話需要怎么入賬?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理!
公司所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),實收資本20萬,已實繳,只有一個股東,受讓方也是只有一個人,100%轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓金額也是20萬,那么轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)交多少錢的稅額?
老師,請問一下,我公司買了批材料20000,后來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,導(dǎo)致扣除他們貨款4000,那他們這個月對賬開票如果正常開20000過來,我們另外出了份扣款函,到時沖應(yīng)付賬款4000這樣可以嗎?
收到銷售方的發(fā)票,票上沒有購買方的納稅人識別號,電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
老師,非貨幣資產(chǎn)題目要求算損益和影響利潤總額的金額是不是一樣的?
老師,折舊的時候入賬寫了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來越多,這個要怎么處理?
請問老師,營業(yè)執(zhí)照丟失,具體需要怎么做,
老師請問一下,業(yè)務(wù)部門的合同,需要財務(wù)這邊立臺帳,有什么要求嗎?
支付購買車間零散五金配件費(插座、內(nèi)管、二叉快接頭、內(nèi)三通、皮帶)計入什么科目明細(xì)?
老師好,處置廢品申報增值稅,收到現(xiàn)金(不含稅金額),自行承擔(dān)稅費計入哪個科目?
發(fā)票未到就要暫估嗎?
你好,是的,如果有實際發(fā)生的話是應(yīng)該先暫估。
那我為啥聽有的老師講課說以業(yè)務(wù)實質(zhì)做賬不是以有沒有發(fā)票來界定匯算清繳前發(fā)票到貼在無票業(yè)務(wù)賬的后面就行?
你好,這個跟我說的沒有沖突啊,本身就是要按照實際來,所以沒有發(fā)票你也先暫估入賬。
那在有確定金額的情況下不暫估直接做賬匯算清繳前來發(fā)票貼在后面就行是吧
你好,是的,是可以的。