借:管理費用 貸:固定資產(chǎn)
沖減錯誤金額
老師,固定資產(chǎn)購入 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 折舊:借:管理費用(折舊) 貸:累計折舊 年終需不需要結(jié)轉(zhuǎn),折舊完了要怎么處理呢
老師好 固定資產(chǎn)比較多 在做折舊的時候 要不要寫三級呢 比如 借 管理費用-折舊-空調(diào)嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
21年固定資產(chǎn)計入了管理費用,這個月又給回沖了管理費用,記錄固定資產(chǎn),那折舊應(yīng)該怎么提?從什么時候開始提?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前固定資產(chǎn)比憑證多錄了,導(dǎo)致對賬的時候發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)比賬上的多,而且已經(jīng)折舊了,這個要怎么辦
請問老師,公司跟客戶通過保理貸款業(yè)務(wù),還款給公司,那么這筆賬是記入客戶科目明細(xì)里,還是記入轉(zhuǎn)賬銀行的科目明細(xì)里
實際工作中,老板沒有在公司發(fā)工資,公司繳納社保費,請問個稅工資怎么申報
物流運輸行業(yè)付款給人家做賬分錄
老師,這個增值稅稅率表找誰發(fā)一下
一般納稅人的增值稅和進(jìn)項發(fā)票抵扣這里,請問老師怎么填寫申報?
老師怎么獲得和進(jìn)入快件軟件
溢價轉(zhuǎn)讓企業(yè)股權(quán)涉及的稅費有哪些?分錄怎么處理?謝謝
報關(guān)出口cif成交方式運費發(fā)票要怎么開?
融資報表對資產(chǎn)總額有要求嗎?今年小是不是不合理?
老師,員工23年度和24年度的銷售提成沒有計提也沒有發(fā)放,今年打算給發(fā)放,賬務(wù)上怎么處理合適
這個做錯的是去年的分錄,要不要更正年報?還是說,今年做這個分錄就行?
今年做這個分錄就行
匯算清繳和年報,都不用改了吧?
匯算清繳和年報,都不用改。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!