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老師,折舊的時候入賬寫了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來越多,這個要怎么處理?

2025-06-09 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-09 11:23

借:管理費用 貸:固定資產(chǎn)
沖減錯誤金額

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快賬用戶5456 追問 2025-06-09 11:23

這個做錯的是去年的分錄,要不要更正年報?還是說,今年做這個分錄就行?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 11:24

今年做這個分錄就行

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快賬用戶5456 追問 2025-06-09 11:24

匯算清繳和年報,都不用改了吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 11:25

匯算清繳和年報,都不用改。

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快賬用戶5456 追問 2025-06-09 11:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-09 11:30

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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借:管理費用 貸:固定資產(chǎn)
沖減錯誤金額
2025-06-09
這個是沒有處置收入的嗎?
2023-05-06
?你好;? 你是好久買的固定資產(chǎn) ?? 21年幾月買入? 的??
2022-05-13
同學(xué)你好 需要折舊的 已經(jīng)計提完折舊的,繼續(xù)使用的固定資產(chǎn),停止計提折舊就可以了,不需要做賬務(wù)處理;如果不使用了要淘汰時,要把固定資產(chǎn)原值沖銷。
2020-11-18
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
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