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老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前固定資產(chǎn)比憑證多錄了,導(dǎo)致對賬的時候發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)比賬上的多,而且已經(jīng)折舊了,這個要怎么辦

2023-03-20 16:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 16:40

你好; 那你就紅沖金額; 是不是你們 多的金額多了; 折舊額也多折舊了? ?

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你好; 那你就紅沖金額; 是不是你們 多的金額多了; 折舊額也多折舊了? ?
2023-03-20
處置了固定資產(chǎn),以后月份就不會再計(jì)提了
2023-03-20
你好,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 沒票不能稅前扣除,匯算清繳調(diào)增就可以
2021-07-10
同學(xué),你好 如果跨年了,要沖之前的折舊 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-01-04
你好;? ?那你現(xiàn)在紅沖即可 ; 借累計(jì)折舊貸? 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。? ?沒有跨年嘛? 。你固定資產(chǎn)原值是不是弄錯了 去看看? ?
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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