 
                            學(xué)員您好,需要計(jì)算一下回復(fù)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1. 購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。 3. 將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶. 4. 接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。 5. 銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計(jì)算過程)
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為20萬元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購(gòu)入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬元,3%%的征收率。其中,100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈(zèng)送給采購(gòu)方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺(tái)。對(duì)方提供原材料的價(jià)值為14萬元,開具普通發(fā)票給對(duì) 方,收取加工費(fèi)2萬元。 (4)銷售一批農(nóng)機(jī),價(jià)值50萬元,開具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器,收到價(jià)款4萬元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來購(gòu)入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購(gòu)成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算上述各項(xiàng)稅款,并說明是否可以抵扣;計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。3.將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶.4.接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。5.銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
某農(nóng)機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2009年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元;(2)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元;將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)單位工會(huì)先進(jìn)分子,100個(gè)作為春節(jié)小禮品贈(zèng)送采購(gòu)方的人員;(3)接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工專用農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠開具普通發(fā)票收取加工費(fèi)2340元;(4)銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)使用過2年的舊設(shè)備,原價(jià)150000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)100000元。
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人適用9%稅率,向小規(guī)模納稅人購(gòu)入日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬元,3%征收率。其中100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品送給采購(gòu)方,計(jì)算應(yīng)繳納增值稅
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開的是5%的專票,所以請(qǐng)問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


老師,你好,我想問一下最后的一步應(yīng)該怎么計(jì)算
是農(nóng)機(jī)的那一步嗎?按9%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅
農(nóng)機(jī)是9%零件是13%是嗎?還有一個(gè)問題是第二問的小規(guī)模納稅人那他應(yīng)該怎么算呢?
是的,農(nóng)機(jī)是9%零件是13%。第二問按票面稅額算進(jìn)項(xiàng)稅,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅6%有點(diǎn)問題,稅率不對(duì),可能金額有誤。
那前一百個(gè)吹風(fēng)機(jī)的銷項(xiàng)稅額是多少呢,老師我真的很迷惑
它是一般納稅人,不管購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是多少,銷售時(shí)要按照13%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅
那是4000除以200乘100乘(1+13%)嗎
計(jì)算稅額直接用銷售額乘以13%
好的!謝謝老師??!
不客氣,請(qǐng)您對(duì)本次答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)