學(xué)員您好,需要計(jì)算一下回復(fù)
某農(nóng)機(jī)廠(chǎng)2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1. 購(gòu)入農(nóng)機(jī)專(zhuān)用零件一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。 3. 將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶(hù). 4. 接受其他農(nóng)機(jī)廠(chǎng)委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠(chǎng)收取加工費(fèi)2260元。 5. 銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程)
某農(nóng)機(jī)廠(chǎng)為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入零部件用于生產(chǎn),取得專(zhuān)用發(fā)票,不含稅價(jià)款為20萬(wàn)元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購(gòu)入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬(wàn)元,3%%的征收率。其中,100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈(zèng)送給采購(gòu)方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺(tái)。對(duì)方提供原材料的價(jià)值為14萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票給對(duì) 方,收取加工費(fèi)2萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售一批農(nóng)機(jī),價(jià)值50萬(wàn)元,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器,收到價(jià)款4萬(wàn)元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來(lái)購(gòu)入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購(gòu)成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算上述各項(xiàng)稅款,并說(shuō)明是否可以抵扣;計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
某農(nóng)機(jī)廠(chǎng)2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)入農(nóng)機(jī)專(zhuān)用零件一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。3.將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶(hù).4.接受其他農(nóng)機(jī)廠(chǎng)委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠(chǎng)收取加工費(fèi)2260元。5.銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
某農(nóng)機(jī)廠(chǎng)是增值稅一般納稅人,2009年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入農(nóng)機(jī)專(zhuān)用零件一批,取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元;(2)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元;將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)單位工會(huì)先進(jìn)分子,100個(gè)作為春節(jié)小禮品贈(zèng)送采購(gòu)方的人員;(3)接受其他農(nóng)機(jī)廠(chǎng)委托代加工專(zhuān)用農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠(chǎng)開(kāi)具普通發(fā)票收取加工費(fèi)2340元;(4)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)使用過(guò)2年的舊設(shè)備,原價(jià)150000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)100000元。
某農(nóng)機(jī)廠(chǎng)為一般納稅人適用9%稅率,向小規(guī)模納稅人購(gòu)入日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬(wàn)元,3%征收率。其中100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品送給采購(gòu)方,計(jì)算應(yīng)繳納增值稅
老師,老板的私車(chē)公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車(chē)公用協(xié)議和簽車(chē)輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)發(fā)票軟件,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷(xiāo)單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫(xiě)。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙?chē)配送給大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買(mǎi)了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下最后的一步應(yīng)該怎么計(jì)算
是農(nóng)機(jī)的那一步嗎?按9%稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅
農(nóng)機(jī)是9%零件是13%是嗎?還有一個(gè)問(wèn)題是第二問(wèn)的小規(guī)模納稅人那他應(yīng)該怎么算呢?
是的,農(nóng)機(jī)是9%零件是13%。第二問(wèn)按票面稅額算進(jìn)項(xiàng)稅,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅6%有點(diǎn)問(wèn)題,稅率不對(duì),可能金額有誤。
那前一百個(gè)吹風(fēng)機(jī)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少呢,老師我真的很迷惑
它是一般納稅人,不管購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是多少,銷(xiāo)售時(shí)要按照13%稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅
那是4000除以200乘100乘(1+13%)嗎
計(jì)算稅額直接用銷(xiāo)售額乘以13%
好的!謝謝老師!!
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