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你好老師,我這邊行政事業(yè)單位,發(fā)現(xiàn)累計盈余是負數(shù),是因為我們有往來賬。金額有五十幾萬,我需要調(diào)整為正數(shù),我需要怎么做會計分錄呀?

2022-01-05 21:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 21:34

你好,累計盈余是負數(shù)這個也正常的

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你好,累計盈余是負數(shù)這個也正常的
2022-01-05
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財務(wù)會計與預(yù)算會計之間的差異調(diào)整是正確進行的。這包括但不限于對基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負債表、收入費用表等賬目的核對是準確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)會計與預(yù)算會計之間存在差異,需要進行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對某些會計科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請教專家:如果您對年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請教相關(guān)的會計專家或查閱相關(guān)的會計制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準確性。
2024-01-12
你好,如果這個公司需要上交財政的話,收到錢的時候 借 銀行存款 貸 應(yīng)繳財政專戶 上交的時候 借 應(yīng)繳財政專戶 貸 銀行存款
2022-07-08
如果說你審計把這個分錄都給你寫好了,你直接按照他的分錄處理就可以了,你是什么意思沒太明白。
2020-11-06
你好,同學。 要的,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制,你這里要處理的。 補收?你財務(wù) 會計按正常計提交納處理,預(yù)算會計按支出 這部分處理。
2020-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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