你好,發(fā)截圖過來看一下,你們填寫的金額與開票的金額不一樣嗎?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校??拼髮W(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入,填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校??拼髮W(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入,填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
其他咨詢服務(wù) 在增值稅申報表里是屬于貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
增值稅申報表里面,貨物及勞務(wù),服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)與實際數(shù)據(jù)不匹配
老師,申報技術(shù)服務(wù)類增值稅填在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里呀
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
不是,是增值稅申報表出來后,沒有貨物及勞務(wù)費用
你好,你填寫的金額和你開票的金額一致嗎?看一看你稅控盤上會總金額
這是10月到12月的開票數(shù)據(jù)
你好,你的銷售額和你申報的銷售額不相符
申報表是自動生成的
您好,數(shù)據(jù)可以手工填寫的,你稅控盤的數(shù)據(jù)上傳匯總了嗎?
匯總了的,我之前都是默認直接申報
只是專票數(shù)據(jù)上傳了
您好!發(fā)主表截圖看一下全的,是不是未達起征點的還有金額?你們是小規(guī)模納稅人嗎?
我加了一下,專票金額對,但普票金額沒對,麻煩老師告知一下怎么算普票金額,還有服務(wù)還有貨物與實際的不符,需要改嗎
你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人
你好,季度開票不含稅總額是否超過了45萬?專票和普票的不含稅總金額
沒超過,未達起征點,專票開的技術(shù)服務(wù)費
你好,這樣的話普票直接填寫主表第十行就可以,需要你根據(jù)開票的項目填寫貨物或者是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
貨物或服務(wù)是需要自己手動修改嗎?
普票銷售額和稅盤也不一致啊
你好,這里都可以手工填寫的,
申報表和稅盤一致的,貨物或服務(wù)可以按申報表上的數(shù)據(jù)直接默認嗎?
你好,如果一致的話可以